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中国共产党珙县委员会组织部2024年度部门决算
时间: 2025-10-14 来源: 【字体:  

2024年度

中国共产党珙县委员会组织部

部门决算

目录

公开时间:20251014

第一部分部门概况

一、部门职责..................................................................................................1

二、机构设置..................................................................................................2

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................3

二、收入决算情况说明...................................................................................3

三、支出决算情况说明...................................................................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................................11

十、其他重要事项的情况说明.......................................................................11

第三部分名词解释.........................................................................................13

第四部分附件................................................................................................16

第五部分附表................................................................................................17

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

  1. 部门职责

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,落实县委相关决策部署。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设,负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理,指导开展党员教育工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理,提出调整配备建议,审核办理县委管理干部职务任免等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规,承担公务员录用、调配、考核、奖惩、工资福利、退休等工作。

4.负责全县干部监督和干部教育培训工作。

5.负责全县人才引进、培养和使用工作。

6.负责离休干部和县级以上退休干部的管理、服务,负责抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作,贯彻落实好老干部的各项待遇。

7.统一管理县委机构编制委员会办公室。

8.承担县委党建领导小组的日常工作。

9.完成县委交办的其他任务。

二、构设置

中共珙县县委组织部下属二级预算单位4个,其中参照公务员法管理的事业单位2个,分别是中共珙县县委党员教育中心、珙县老干部活动中心;其他事业单位2个,分别是珙县干部人才档案信息中心、珙县智慧信息服务中心。

纳入县委组织部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.中共珙县县委党员教育中心

2.珙县老干部活动中心

3.珙县干部人才档案信息中心

4.珙县智慧信息服务中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

  1. 入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2196.39万元。与2023年度相比,收、支总计各减少1173.12万元,下降34.82%。主要变动原因是项目经费减少

(图1:收、支决算总计变动情况图)

  1. 入决算情况说明

2024年度本年收入合计2196.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2196.39万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)

  1. 出决算情况说明

2024年度本年支出合计2196.39万元,其中:基本支出748.21万元,占34.07%;项目支出1448.18万元,占65.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2196.39万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少1173.12万元,下降34.82%。主要变动原因是项目经费减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2196.39万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1173.12万元,下降34.82%。主要变动原因是项目经费减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2196.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1718.65万元,占78.25%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出74.4万元,占3.39%;卫生健康支出28.59万元,占1.3%;住房保障支出60.3万元,占2.74%城乡社区支出314.45万元,占14.32%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为2196.39万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算为341.24万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为1073.67万元,完成预算100%

3.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):支出决算为243.68万元,完成预算100%

4.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项):支出决算为60.06万元,完成预算100%

5.会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为70.54万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为3.86万元,完成预算100%

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为13.14万元,完成预算100%

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为10.11万元,完成预算100%

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.43万元,完成预算100%

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为1.92万元,完成预算100%

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为314.45万元,完成预算100%

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为60.3万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2196.39万元,其中:

人员经费677.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费71.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.21万元,完成预算100%,较上年度减少51.95万元,降低87.81%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.92万元,占100%;公务接待费支出决算2.28万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.92,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少51.95万元,下降87.81%。主要原因是2023年度采购老干部活动用车1辆,本年度未采购车辆

其中:公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至20241231日,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0、应急保障用车0辆、离退休干部服务用车1

公务用车运行维护费支出4.92元。主要用于各项组织事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.28元,完成预算100%公务接待费支出决算2023年度决算数减少0.85万元,下降27.16%。其中:

国内公务接待支出2.28完成预算100%主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次,293人次(不包括陪同人员),共计支出2.28万元,具体内容包括:接待上级部门督查考核、调研等公务活动

外事接待支0元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

  1. 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度,县委组织部机关运行经费支出71.12万元,比2023年度减少78.03万元,下降52.32%。主要原因是厉行节约,反对浪费,缩减开支

(二)政府采购支出情况

2024年度,县委已组织部政府采购支出总额2.3万元,其中:政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.76万元。主要用于公务用车保险服务。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额2.3万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,县委组织部共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于服务离退休干部活动。单价100万元以上设备(不含车辆)2台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2024年度预算编制阶段,组织对正常离任村(社区)常职干部生活补助数管中心硬件建设运维2个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成组织部部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、正常离任村(社区)常职干部生活补助数管中心硬件建设运维等专项预算项目绩效自评报告,其中,组织部部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为88分,绩效自评综述:等级“优”。绩效自评报告详见附件。

  1. 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他项目支出

11.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

12.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项):指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指用于城乡社区管理事务方面的支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴的住房公积金。w

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件单独上传

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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