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2024年度珙县科学技术协会部门决算
时间: 2025-10-14 来源: 【字体:  


2024年度

珙县科学技术协会部门决算

目录

公开时间:20251014

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、单位职责

(一)主要职能。

1搭建天府科技云平台,围绕《全民科学素质行动计划纲要》目标任务组织开展各类活动,提升全民科学素养。

2开展学术交流,活跃学术思想,促进学科和经济发展,推动决策的科学化和民主化。

3普及科学知识,捍卫科学尊严,传播科学思想和方法,推广先进技术,促进科技成果转化。

4反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。

5表彰奖励优秀学术论文、优秀科学技术工作者,举荐人才,促进科技人才的成长,弘扬尊重知识、尊重人才的社会风气。

6开展决策咨询,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、咨询服务等任务。

7开展青少年科技教育活动,组织中小学生参加青少年科技创新大赛。

8、承担县委、县政府交办的有关事项。

(二)2024年重点工作完成情况。

1、工作开展情况

1)围绕创新驱动、乡村振兴,服务经济社会发展

一是天府科技云服务企业创新驱动成效明显。珙县天府科技云注册用户27164个,科技工作者注册20140个,企事业单位注册1925个。开通科创工作室484个。发布高质量科技供给、有效科技需求4400条。智慧科普有效分享50196次,智慧科普有效浏览244747次,精准科普服务量2904278人次。完成保姆式服务4092单。打造示范科创工作室15个,典型案例37单。全年共计走访企业20余家,开展了创新政策宣传、技术专家服务、应用典型示范企业培育、企业回访调查等系列工作,用精细化、精准化、专业化、信息化的科技服务,引导企业将科技信息快速转化为现实生产力,助力企业创新发展、提质增效。

二是科技助力乡村振兴扎实推进。发挥科协优势,实施科技助力行动,加大乡村振兴力度。以帮扶的玉和苗族乡杨家村为主战场,培育农村科普示范基地1个、农村科普带头人1名,开展科技培训3场次,发放各类科普资料1000余份,培训农民150余人次,提供免费鸡苗、鸭苗共计5000元。在人手紧张的情况下,抽调1名领导干部驻村帮扶,担任玉和苗族乡杨家村驻村工作队员。全体干部共计帮扶脱贫户16户,切实为脱贫户制定年度规划,巩固脱贫攻坚成果,确保无脱贫户返贫现象。帮助优化教育环境,共计为全村适龄儿童免费赠送价值5000元的科普图书。联合玉和苗族乡开展以“民族团结 文化强村 科普惠民”为主题的“凤凰大舞台”科普宣传活动,开展科普知识问答,发放科普宣传手册1000余份,科普手提袋500个。

2)围绕科学普及、人才培养,服务公民科学素质提升

制定《“十四五”全民科学素质行动计划纲要实施方案》,以全民科学素质为统揽,推动科普基础设施建设、青少年科技教育和大众科普工作。

一是青少年科技竞赛活动热情依旧。高度重视青少年科技教育,突出与教育部门齐抓共管,强化骨干科技教师队伍建设,持续推进青少年科技竞赛,促进青少年科技教育深入开展。全年开展县级科技辅导骨干教师培训1期,培训教师50余人。组织学生参加青少年科技创新大赛、机器人大赛、科幻创作征集等青少年科技竞赛活动,其中,市级创新大赛,获二等奖6件、三等奖8件、优秀组织单位3个、优秀科技教师3人。

二是青少年日常科技实践活动不断丰富。融入“大众创业、万众创新”潮流,拓展渠道,强化实践,激发青少年科技兴趣,树立创新创业志向。全县2000余名学生参与2024年青少年科学调查体验实践活动,大力推广创客教育、创客文化、创客精神,激励青少年学生发奋图强他日勇立潮头。孝儿镇中学校校园科学馆充分依托馆内科技资源开展丰富的科技讲座、科技活动,切实丰富了学生校园文化生活,已然成为学生的“第二课堂”。

三是主题科普宣传活动覆盖面宽受众广。全国科普日活动开展了系列活动。829日,联合巡场镇南井社区组织32名青少年前往宜宾科技馆开展2024年全国科普日系列活动——“体验科学奥秘,放飞科技梦想”青少年科普教育研学活动。在南井社区组织开展“科普进社区”青少年科普教育活动。924日,县科协联合县老科协在巡场镇双三公园开展了以“提升全民科学素质,协力建设科技强国”为主题的集中展示活动。组织了一场由舞蹈、快板、秧歌等多种形式的组成的文艺演出,同时,县级学会和巡场镇科协在活动中充分发挥科普主要社会力量的作用,联合有关部门、社会团体共同参与,根据自身的特点,组织科技工作者和科普志愿者,采取展示、咨询、传授、体验、竞赛、问答等形式,开展生动有趣、寓教于乐的活动,共出各类科普知识问题200余道,科技咨询1000多人次,义诊200多人次,发放各类宣传资料5000余份,展出科普展板10余块。联合宜宾市科技馆分别到珙县洛表民族中学校、珙县上罗镇中学校、珙县孝儿镇中学校开展“科普进校园”活动,受众师生6000余人。

3)围绕提升素质、优化作风,全面加强自身能力建设

一是深入学习四川省科协第十次代表大会精神。四川省科协第十次代表大会召开,对科协系统未来五年工作作出顶层设计,珙县科协及时组织召开专题会议,传达会议精神,要求全县科协系统深入学习,深刻领会,切实把思想统一到习近平总书记的重要讲话精神上来,把行动体现到科协“四服务”职责和“三型”组织建设上来,积极动员全县广大科技工作者创新争先,为珙县经济社会发展做出新的更大贡献。329日,召开珙县科学技术协会第五次代表大会,选举产生新一届主席、副主席、常委及秘书长。

二是深入开展党纪学习教育。组织机关全体党员干部,深入学习党章党规党纪和习近平总书记系列重要讲话精神,站稳科协工作的政治立场。通过理论学习、警示教育、培训研讨三个环节,开展上专题党课重温入党誓词、集中学习、参观革命纪念馆(遗址)、主题党日活动、专题讨论等丰富多彩的形式,深学笃行党员干部肩负的职责和使命,结合科协工作实际,认真贯彻落实党的群团工作方针政策,按照县委、县政府和市科协的工作要求,不讲条件,不打折扣,狠抓落实,充分发挥科协联系服务科技工作者的桥梁纽带作用。

三是加强干部能力素质建设。把学习培训作为提升干部素质的重要手段,严格执行干部职工集中学习制度,组织干部职工参加“宜宾市学习贯彻党的二十届三中全会精神专题网络培训”,认真学习党的路线方针政策、科协业务、科学知识、法律法规、党纪条规等内容。保障干部参加上级部门外出学习培训、考察学习等形式多样的学习活动,在学习中开阔眼界、开放思路、激活思维。

二、机构设置

县科协属于一级预算单位,下属二级单0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为211.12万元。与2023年度相比,收入、支出总计各减少39.48万元,下降15.75%。主要变动原因是厉行节约,压缩开支。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计211.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入211.12万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计211.12万元,其中:基本支出135.5万元,占64.18%;项目支出75.62万元,占35.82%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为211.12万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少39.48万元,下降15.75%。主要变动原因是厉行节约,压缩开支。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出211.12万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少39.48万元,下降15.75%。主要变动原因是厉行节约,压缩开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出211.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出106.71万元,占50.54%;科学技术支出67.67万元,占32.05%;社会保障和就业支出13.27万元,占6.29%;卫生健康支出5.3万元,占2.51%城乡社区支出7.95万,3.77%住房保障支出10.22万元,占4.84%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为211.12万元。完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事物(款)行政运行(项):支出决算为106.71万元,完成预算100%

2.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项): 支出决算为67.67万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为13.27万元,完成预算100%

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为4.09万元,完成预算100%

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.21万元,完成预算100%

6.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为7.95万元,完成预算100%

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为10.22万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出135.5元,其中:

人员经费119.61元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费15.89元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.28万元,完成预算100%较上年度增加0.18万元,增长14.06%。决算数与预算数持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.28万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团0次,出国(境)0。因公出国(境)支出决算比2023年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元,增长/下降0%

其中:公务用车购置支0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至20241231日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支0万元。

3.公务接待费支出1.28元,完成预算100%公务接待费支出决算比2023年度增加0.18万元,增长14.06%。其中:

国内公务接待支出1.28万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次,150人次,共计支出1.28万元,具体内容包括:工作交流;考察调研等。

外事接待支0万元外事接待0批次,0人次共计支出0元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度,珙县科学技术协会机关运行经费支出15.89元,比2023年度增加2.24万元。

(二)政府采购支出情况

2024年度,珙县科学技术协会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,珙县科学技术协会共有车辆0辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门2024年度预算编制阶段,组织对科普项目5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控。同时,本部门对2024年部门整体开展绩效自评,《2024年珙县科学技术协会部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指机关开展科学技术普及活动的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位为职工缴纳养老保险费的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指单位为职工缴纳养老保险费的支出。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及参公管理事业单位用于公务员医疗补助支出。

13.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指机关开展城乡社区管理事务的开支。

14.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指机关开展城乡社区管理事务的开支。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照住房公积金管理条例的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

珙县科学技术协会

2024年部门整体支出绩效评价报告

  1. 部门概况

一)基本情况。

1部门的基本职能

1)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科和经济发展,推动决策的科学化和民主化。

2)普及科学知识,捍卫科学尊严,传播科学思想和方法,推广先进技术,促进科技成果转化。

3)反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。

4)表彰奖励优秀学术论文、优秀科学技术工作者,举荐人才,促进科技人才的成长,弘扬尊重知识、尊重人才的社会风气。

5)开展决策咨询,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、咨询服务等任务。

6)开展青少年科技教育活动,组织中小学生参加青少年科技创新大赛。

7)推荐农技协(科普示范基地)、社区参加全国、省级“基层科普行动计划”“社区科普益民计划”评选。

8)承担县委、县政府交办的有关事项。

2机构人员情况

行政编制4实有人数6人。

3、资产情况

截至2024年年末固定资产总额7.92万元。

(二)部门自评步骤及方法。

对照《2025年珙县部门整体支出绩效评价指标体系》各项评价指标逐一评价,查找差距,汇总总结。

(三)部门支出绩效考评得分情况。

对照《2025年珙县部门整体支出绩效评价指标体系》,珙县科协支出绩效考评得分为90分。

  1. 部门财政资金收支情况。

(一)部门财政资金收入情况。

2024年年初预算安排170.71万元,全年预算数270.12万元,相应安排支出211.12万元。其中:一般公共服务支出106.71万元,科学技术支出67.67万元,城乡社区支出7.95万元,社会保障和就业支出13.27万元,卫生健康支出5.3万元,住房保障支出10.22万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2024年财政拨款决算收入211.12万元,相应支出211.12万元。其中:一般公共服务支出106.71万元, 占比50.54%;科学技术支出67.67万元,占比32.05%;城乡社区支出7.95万元,占比3.77%;社会保障和就业支出13.27万元,占比6.29%;卫生健康支出5.3万元,占比2.51%;住房保障支出10.22万元,占比4.84%

1.收入支出与预算对比分析。

本年财政拨款决算收支数211.12万元,比年初预算数170.71万元增加40.41万元支出数。

2.收入支出结构分析。

1)一般公共服务支出与预算数104.87万元增加1.84万元。

2)科学技术支出比预算数35万元增加32.67万元。

3)城乡社区支出与预算数0万元增7.95万元。

4)社会保障和就业支出与预算数14.15万元减少0.88万元。

5)卫生健康支出与预算数5.66万元增加0.36万元。

6)住房保障支出与预算数11.03万元减少0.81万元。

3.支出按经济分类科目分析。

1)“三公”经费支出情况:我单位严格执行中央八项规定,本着节约有效的原则,控制“三公”经费支出。

本年未安排出国(境)计划,未发生因公出国(境)经费支出;安排公务接待费支出1.28万元,比上年决算数1.28万元持平

2)会议费支出情况:本年会议费支出0万元,比上年决算数0万元持平

4.财政拨款收入、支出分析。

2024年财政拨款收入211.12万元,相应安排支出211.12万元。财政拨款支出211.12万元。

1)基本支出135.5万元,(人员经费支出119.61万元,公用经费支出15.89万元)。

2)项目支出75.62万元。

三、部门财政支出管理情况

()预决算编制情况。

我单位严格按照县财政局预算编制通知和有关要求,按时提交了部门预算草案并认真完成了预算管理软件数据报送工作,确保预算编制的全面性和科学性。2024年部门决算工作也在县财政局的指导下圆满完成。

(二)执行管理情况。

我单位严格按要求,切实加强部门预算支出执行管理工作,努力提高财政资金使用绩效。

(三)支出绩效情况。

1.部门支出绩效。

1)行政运转保障。

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务。

基本支出用于保障科协机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

总体来看,基本支出保障了珙县科协的正常运转,项目支出确保了科协顺利完成县委县政府交办工作任务。

2)行政成本。

三公”经费支出情况:科协严格执行中央八项规定,本着节约有效的原则,控制“三公”经费支出。本年未安排出国(境)计划,未发生因公出国(境)经费支出;安排公务接待费支出1.28万元,上年持平

2024年与2023年部门决算同口径数据进行分析比对,一般性支出执行数比上年决算数总目标减少14.17%

2.专项预算项目支出绩效。

1)资金绩效分配情况。

2024年度财政拨款项目支出75.62万元:其中科普专项经费50.82万元,党建工作经费7.95万元,创工程1.85万元乡村校园科学馆建设15万元。

2)项目资金管理情况。

项目资金的管理使用严格按照中央、省、市、县的相关规定执行。

3)绩效目标完成情况。

科普经费专款专用,取得了良好的社会效益,公众满意度高。

(四)综合管理情况。

我单位财务管理制度健全,执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规。

所有对公业务通过公务卡和转账方式结算,个人业务除1000元以下可以使用现金结算外都使用财务转账结算;国有资产严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)管理和使用,并纳入四川省资产管理信息系统统一登记、清查和报废,严格执行政府采购;于每年开展内部控制制度建设和完善工作;预决算信息按要求在指定平台、规定时间予以公开。

(五)绩效管理工作开展情况。

根据珙财函〔202525号文件要求,我单位对财政资金使用管理情况,按照《2025年珙县部门整体支出绩效评价指标体系》认真开展自评工作,撰写部门自评报告

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2024年,珙县科协在县委、县政府的正确领导、大力支持和市科协的有力指导下,积极开展《全民科学素质行动计划纲要》实施工作,紧紧围绕我县总体发展目标,认真履行工作职责,充分发挥科协优势,明确工作方向,理清发展思路,真抓实干,开拓创新,取得了较好的工作成效。

(二)存在问题。

1、由于单位人手少,无法安排专职会计、出纳,财务人员是兼职的,监督管理机制有待加强。

2、财务人员业务水平不太专业,有待提高。

3、预算编制还尚未做到完全精确,部分项目存在超预算或未达预算的情况;

(三)改进建议。

1、加强监管,做到监管机制环环相扣。

2、完善财务制度,规范财经纪律,财务人员加强学习,更好做好财务工作。

3、进一步规范预算管理,完善预算编制程序,细化预算编制内容。

项目支出绩效评价自评报告

乡村校园科学馆建设项目15元)

一、项目概况

乡村校园科学馆是依托农村中小学建立校园科学馆,面向青少年开发,具有特定科学技术教育、传播与普及功能。

(一)项目资金申报及批复情况。

珙县科协在编制2024预算时,预计科学馆面积达120平米,科普展品展件超过150件。严格按照资金用途,专款专用,全额用于乡村校园科学馆建设项目

(二)项目绩效目标。

乡村校园科学馆建设项目经费用于科学技术教育、传播与普及功能等。旨在提高学校和周边学校科学普及和学生学学习兴趣的激发中起较大的作用。

(三)项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位情况。

1、资金计划及到位。严格年初预算资金计划执行。该项目县财政资金及时到位,资金按照进度申报,待财政局审批后进行及时兑现,截至2024年底资金15万元已全部兑现。

2、资金使用及结余。汇总统计截至评价时点该项目资金已全额支付所用。确保资金使用的安全性、规范性及有效性进行。

(二)项目财务管理情况。

财务管理总则,秉承专款专用、规范透明、持续保障的原则,确保项目资金的安全、高效运行。财务管理的组织和职责,项目执行单位建立项目财务专岗,负责日常账务处理、资金请款与支付、会计核算及报销审核。项目学校,负责编制本校科学馆的细化预算,按流程申请资金,并确保资金用于既定用途,保管好相关票据备查。

(三)项目组织实施情况。

乡村校园科学馆建设项目资金共15万元,资金申报由财政部门严格把关,按照进度进行资金申报,严格按照资金用途,专款专用,全额用于乡村校园科学馆建设项目。项目实施,前期科学选址,优先选择师资有保障、科普辐射范围广的乡镇中心校。发布项目申报通知,对申报学校进行实地考察,最终确定实施学校。根据学校制定一校一策的建设方案,明确功能分区与设置配置清单。由学校进行运营与维护,相成过程性评估和成果性评估,将成功运营的乡镇中心校树立为培训基地,组织其他乡镇学校前来观摩学习。

三、目标完成情况

(一)目标任务量完成情况。

对照项目计划完成目标,对截至评价时点该项目已完成100%

(二)目标质量完成情况。

对照预定绩效目标,评价项目高质量完成。

(三)目标进度完成情况。

对照预定计划进度,该项目实际完成100%

四、项目绩效情况

建立乡村校园科学馆1所,科学展品展件超过150件,向校内外学生免费开放,科普效果明显。

五、存在的问题

乡村地区条件有限,科学教师多由其他学科教师兼任,专业背景不足,且缺乏持续培训,难以深入理解科学探究的教学理念。

珙县科学技术协会

2025415

项目支出绩效评价自评报告

(科普专项经费项目13.5元)

一、项目概况

组织开展全县性的科普宣传活动、组织开展“科普六进”活动,组织农技协、科普示范基地开展示范申报、科技扶贫等科普活动。

(一)项目资金申报及批复情况。

珙县科协在编制2024预算时,预计组织开展全县性科普宣传活4次,维持科普基地10个,组织农技协、科普示范基地开展示范申报、科技扶贫等科普活动。严格按照资金用途,专款专用,全额用于科普专项经费项目

(二)项目绩效目标。

科普专项经费经费用于组织开展全县性的科普宣传活动、组织开展“科普六进”活动,组织农技协、科普示范基地开展示范申报、科技扶贫等科普活动。以达到全面提升全民科学素质的目的。

(三)项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。严格年初预算资金计划执行。该项目县财政资金资金及时到位,资金计划按照进度申报,待财政局审批后进行及时兑现,截至2024年底资金13.5元已全部兑现。

2、资金使用及结余。汇总统计截至评价时点该项目资金已全额支付所用。确保资金使用的安全性、规范性及有效性进行。

(二)项目财务管理情况。

财务管理总则,秉承专款专用、规范透明、持续保障的原则,确保项目资金的安全、高效运行。

(三)项目组织实施情况。

科普专项经费项目资金共13.5元,资金申报由财政部门严格把关,按照进度进行资金申报,严格按照资金用途,专款专用,全额用于科普专项经费项目

三、目标完成情况

(一)目标任务量完成情况。

对照项目计划完成目标,对截至评价时点该项目已完成100%

(二)目标质量完成情况。

对照预定绩效目标,评价项目高质量完成。

(三)目标进度完成情况。

对照预定计划进度,该项目实际完成100%

四、项目绩效情况

组织开展全县性科普活动4次,组织农技协、科普示范基地开展示范申报、科技扶贫等,共计使用经费13.5元。达到了项目的预期效果。

五、问题及建议

(一)存在的问题。

目前开展的各种科技培训的形式手段还较落后,效果还不够明显。

(二)相关建议。

改进培训形式,探索选择一些效益好,贴近生活,群众容易接受的培训方式。

珙县科学技术协会

2025415

项目支出绩效评价自评报告

(党建工作经费项目7.95

一、项目概况

2024年党建工作经费用于珙县老科协及科协党建工作开支。

(一)项目资金申报及批复情况。

珙县科协在编制2024预算时,珙县科协党建工作经费7.95严格按照资金用途,专款专用,全额用于党建工作经费项目

(二)项目绩效目标。

党建工作经费用于珙县老科协全年工作经费和珙县科协党建工作经费

(三)项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。严格年初预算资金计划执行。该项目县财政资金资金及时到位,资金计划按进度申报,待财政局审批后进行及时兑现,截至2024年底资金7.95万元已全部兑现。

2、资金使用及结余。汇总统计截至评价时点该项目资金已全额支付所用。确保资金使用的安全性、规范性及有效性进行。

(二)项目财务管理情况。

财务管理总则,秉承专款专用、规范透明、持续保障的原则,确保项目资金的安全、高效运行。

(三)项目组织实施情况。

党建工作经费项目资金共7.95万元,资金申报由财政部门严格把关,按照工作进度进行资金申报,严格按照资金用途,专款专用,全额用于党建工作经费项目

三、目标完成情况

(一)目标任务量完成情况。

对照项目计划完成目标,对截至评价时点该项目已完成100%

(二)目标质量完成情况。

对照预定绩效目标,评价项目高质量完成。

(三)目标进度完成情况。

对照预定计划进度,该项目实际完成100%

四、项目绩效情况

珙县科协开展各类活动达到了项目的预期效果。

五、存在的问题

开展活动的面较窄,受众面不够。

珙县科学技术协会

2025415

项目支出绩效评价自评报告

(省级科普经费项目37.32元)

一、项目概况

《四川省财政厅、四川省科学技术协会关于下达2024年四川省科普专项资金预算的通知》(川财教〔2021148号),下达珙县科普专项资金37.32万元。结合我县科普工作的实际情况,组织实施珙县“天府科技云服务”建设、珙县科技服务智能精准供给工程个项目。

(一)项目资金申报及批复情况。

省科协下达科普专项资金37.32万元,县科协按照实施珙县“天府科技云服务”建设、珙县科技服务智能精准供给工程个项目申请资金37.32万元严格按照资金用途,专款专用,全额用于省级科普经费项目

(二)项目绩效目标。

省级科普经费用于实施珙县“天府科技云服务”建设、珙县科技服务智能精准供给工程个项目

(三)项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。严格年初预算资金计划执行。该项目县财政资金资金及时到位,资金计划按进度申报,待财政局审批后进行及时兑现,截至2024年底资金兑现37.32万元

2、资金使用及结余。汇总统计截至评价时点该项目资金已全额支付所用。确保资金使用的安全性、规范性及有效性进行。

(二)项目财务管理情况。

财务管理总则,秉承专款专用、规范透明、持续保障的原则,确保项目资金的安全、高效运行。

(三)项目组织实施情况。

省级科普经费项目资金共实施37.32万元资金申报由财政部门严格把关,按照工作进度进行资金申报,严格按照资金用途,专款专用,全额用于省级科普经费项目

三、目标完成情况

(一)目标任务量完成情况。

对照项目计划完成目标,对截至评价时点该项目已完成100%

(二)目标质量完成情况。

对照预定绩效目标,评价项目高质量完成。

(三)目标进度完成情况。

对照预定计划进度,该项目实际完成100%

四、项目绩效情况

全面完成珙县“天府科技云服务”建设、珙县科技服务智能精准供给工程个项目。达到了项目的预期效果。

五、存在的问题

组织机关单位、企业及公众利用“天府科技云服务”平台获取科普资源和开展科普活动的方法和手段还比较欠缺。

珙县科学技术协会

2025415

项目支出绩效评价自评报告

(信创工程项目1.85元)

一、项目概况

全面落实中省市安全可靠应用替代部署要求,完成珙县党政机关2023-2025非安可计算机、服务器、政务信息系统及软件等国产化替代任务、根据年度替代计划,2023-2024年替代涉密计算机1台,非涉密台式计算机2台、涉密打印机1台。

(一)项目资金申报及批复情况。

珙县科协在编制2024预算时,珙县科协信创工程工作经费1.85严格按照资金用途,专款专用,全额用于信创工程项目

(二)项目绩效目标。

落实中省市安全可靠应用替代部署要求,完成珙县党政机关2023-2025非安可计算机、服务器、政务信息系统及软件等国产化替代任务、根据年度替代计划,2023-2024年替代涉密计算机1台,非涉密台式计算机2台、涉密打印机1台。

(三)项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。严格年初预算资金计划执行。该项目县财政资金及时到位,资金计划按进度申报,待财政局审批后进行及时兑现,截至2024年底资金1.85元已全部兑现。

2、资金使用及结余。汇总统计截至评价时点该项目资金已全额支付所用。确保资金使用的安全性、规范性及有效性进行。

(二)项目财务管理情况。

财务管理总则,秉承专款专用、规范透明、持续保障的原则,确保项目资金的安全、高效运行。

(三)项目组织实施情况。

信创工程项目资金共1.85元,资金申报由财政部门严格把关,按照工作进度进行资金申报,严格按照资金用途,专款专用,全额用于信创工程项目

三、目标完成情况

(一)目标任务量完成情况。

对照项目计划完成目标,对截至评价时点该项目已完成100%

(二)目标质量完成情况。

对照预定绩效目标,评价项目高质量完成。

(三)目标进度完成情况。

对照预定计划进度,该项目实际完成100%

四、项目绩效情况

2023-2024年珙县科协替代涉密计算机1台,非涉密台式计算机2台、涉密打印机1台。达到了项目的预期效果。

五、存在的问题

涉密计算机、打印机只能专用。

珙县科学技术协会

2025415

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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