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公开时间:2023年11月1日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
第一部分 部门概况
1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科和经济发展,推动决策的科学化和民主化。
2、普及科学知识,捍卫科学尊严,传播科学思想和方法,推广先进技术,促进科技成果转化。
3、反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。
4、表彰奖励优秀学术论文、优秀科学技术工作者,举荐人才,促进科技人才的成长,弘扬尊重知识、尊重人才的社会风气。
5、开展决策咨询,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、咨询服务等任务。
6、开展青少年科技教育活动,组织中小学生参加青少年科技创新大赛。
7、承担县委、县政府交办的有关事项。
(二)2022年重点工作完成情况。
一、工作开展情况
1.突出平台建设,服务创新凝聚人才
珙县“天府科技云服务中心”配齐工作人员3名,坚持在提升服务能力助力示范培育上下功夫,已高质量打造和培育示范科创工作室24个。目前“天府科技云服务中心”平台已注册科技工作者24940人、组织机构361家、开通科创工作室349个,科普浏览量达162万余人次。全年深入基层和企业开展技术指导211人次,搞好“一单一策”“一企一策”“一人一策”服务,并进行跟踪服务,及时解决问题。依托平台完成“保姆式”服务758单,成交金额62.74万余元。县委目标绩效办将“天府科技云”工作纳入对乡镇和部门的考核。
2.突出素质提升,提高公民科学素养
多次深入学校实地调研,努力构建科普竞技平台,组织发动全县在校中小学生参加全国、四川省和宜宾市第37届青少年科技创新大赛。在市级比赛中,获得一等奖1项,二等奖1项,三等奖10项。参加第十九届四川省青少年机器人竞赛(普及组)宜宾市级选拔赛,获二等奖1项,三等奖1项。
推荐两名在农村创新创业等方面取得显著成绩、良好经济效益和具有鲜明地方特色的优秀乡土人才参加第六届四川省乡村振兴乡土人才创新创业大赛宜宾市初赛,其中1人获二等奖。
联合相关部门利用“科普宣传月”“防灾减灾日”“科技活动周”“科协会员日”“全国科普日”等科普主题活动开展科普宣传,累计发放科普宣传资料10000余份,科技咨询1000余人次。在全县组织开展“最美科技工作者”学习宣传活动。深入全县重点科普基地调研,推荐珙县底洞镇蚕桑科普文化基地成功创建2022年宜宾市科普基地。
3.突出智库建设,提升决策咨询水平
继续加强四川省科技协同创新促进会农业科技创新珙县工作站和四川省土木建筑学会珙县工作站建设,今年共邀请各类专家开展实地调研2次。
组织老科技工作者开展各类活动,充分发挥其业务专长,积极为县域经济社会发展建言献策,今年共开展外出考察学习2次,组织卫生系统老年科技工作者深入社区开展健康科普知识讲座3次,受众200余人次。
二、机构设置
县科协属于一级预算单位,下属二级单0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计167.20万元、支出总计167.20万元。与2021年相比,收、支总计各增加19.64万元,增长13.30%。主要变动原因是人员增加,人员经费增加。

二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计167.20万元,其中:一般公共预算财政拨款收入167.20万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计167.20万元,其中:基本支出130.51万元,占78.06%;项目支出36.69万元,占21.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

2022年财政拨款收入总计167.20万元、支出总计167.20万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加19.64万元,增长13.30%。主要变动原因是人员增加,人员经费增加。

2022年一般公共预算财政拨款支出167.20万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加19.64万元,增长13.30%。主要变动原因是人员增加,人员经费增加。

2022年一般公共预算财政拨款支出167.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出111.65万元,占66.78%;科学技术(类)支出17万元,占10.17%;社会保障和就业(类)支出11.27万元,占6.74%;城乡社区(类)支出12.9万元,占7.71%;卫生健康(类)支出4.03万元,占2.41%;住房保障(类)支出10.35万元,占6.19%。

2022年一般公共预算支出决算数为167.20万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为101.66万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为9.99万元,完成预算100%。
3.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):支出决算为17万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为11.09万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为0.18万元,完成预算100%。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为2.67万元,完成预算100%。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.36万元,完成预算100%。
8.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算为3.2万元,完成预算100%。
9.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为9.7万元,完成预算100%。
10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为10.35万元,完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出130.51万元,其中:
人员经费116.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费13.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.28万元,完成预算100%,与预算数持平,主要用于开展项目使用。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.28万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加0.98万元,增长326%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元,增长/下降0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.28万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021增长年0.98万元,增长326%。主要原因是开展项目,用于项目使用。其中:
国内公务接待支出1.28万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次,160人次(不包括陪同人员),共计支出1.28万元,具体内容包括:工作交流;考察调研等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年,县科协机关运行经费支出167.20万元,比2021年增加19.64万元,增长13.30%。主要变动原因是人员增加,人员经费增加。
2022年,县科协政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日,县科协共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶段,组织对专家工作站建设项目等5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2022年部门整体开展绩效自评,《2022年珙县科学技术协会部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指机关开展科学技术普及活动的支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位为职工缴纳养老保险费的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指单位为职工缴纳养老保险费的支出。
11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及参公管理事业单位用于公务员医疗补助支出。
13.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指机关开展城乡社区管理事务的开支。
14.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指机关开展城乡社区管理事务的开支。
15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照住房公积金管理条例的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
2022年珙县科协部门整体绩效评价报告
(报告范围包括机关和下属单位)
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
珙县科协属于县委党群部门,为一级预算单位。
机构职能。
1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科和经济发展,推动决策的科学化和民主化。
2.普及科学知识,捍卫科学尊严,传播科学思想和方法,推广先进技术,促进科技成果转化。
3.反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。
4.表彰奖励优秀学术论文、优秀科学技术工作者,举荐人才,促进科技人才的成长,弘扬尊重知识、尊重人才的社会风气。
5.开展决策咨询,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、咨询服务等任务。
6.开展青少年科技教育活动,组织中小学生参加青少年科技创新大赛。
7.承担县委、县政府交办的有关事项。
(三)人员概况。
编制总数5人,其中:行政编制4人,工勤编制1人。实有职工7人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
本年财政拨款收入167.20万元,结转结余0万元,截至2022年12月31日,共计财政拨款收入167.2万元。
部门财政资金支出情况。
本年财政拨款支出167.20万元,本年其中本年基本支出130.51万元,项目支出36.69万元。
部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算项目绩效管理。
我单位严格按照县财政局预算编制通知和有关要求,按时提交了部门预算草案并认真完成了预算管理软件数据报送工作,确保预算编制的全面性和科学性。2022年部门决算工作也在县财政局的指导下圆满完成。
(二)结果应用情况。
我单位财务管理制度健全,执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规。
所有对公业务通过公务卡和转账方式结算,个人业务除1000元以下可以使用现金结算外都使用财务转账结算;国有资产严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)管理和使用,并纳入四川省资产管理信息系统统一登记、清查和报废,严格执行政府采购;于每年开展内部控制制度建设和完善工作;预决算信息按要求在指定平台、规定时间予以公开。
自评质量
根据目标绩效管理对应要求进行自评,自评得分90分。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
2022年,珙县科协在县委、县政府的正确领导、大力支持和市科协的有力指导下,积极开展《全民科学素质行动计划纲要》实施工作,紧紧围绕我县总体发展目标,认真履行工作职责,充分发挥科协优势,明确工作方向,理清发展思路,真抓实干,开拓创新,取得了较好的工作成效。
存在问题。
1、由于单位人手少,无法安排专职会计、出纳,财务人员是兼职的,监督管理机制有待加强。
2、财务人员业务水平不太专业,有待提高。
3、会计基础工作还需不断完善。
(三)改进建议。
1、加强监管,做到监管机制环环相扣。
2、完善财务制度,规范财经纪律
3、加强学习,财务人员业务能力和水平要与时俱进。
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
(青少年科技创新大赛)
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。青少年科技创新大赛是一项青少年科技创新成果和科学探究项目的综合性科技竞赛,是面向在校中小学生开展的具有示范性和导向性的科技教育活动,旨在展示青少年学生科技活动的优秀成果。为选拔赛,每年举办一届。
2.项目立项、资金申报的依据。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。用于青少年科技创新大赛组织开展科技教师培训、获奖表彰、外出观摩活动等费用。
4.资金分配的原则及考虑因素。珙县科协在编制2022年预算时,预计组织科技教师培训1次,召开表彰及安排部署会1次。严格按照资金用途,专款专用,全额用于青少年科技创新大赛项目。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。青少年科技创新大赛是一项青少年科技创新成果和科学探究项目的综合性科技竞赛,是面向在校中小学生开展的具有示范性和导向性的科技教育活动,旨在展示青少年学生科技活动的优秀成果。为选拔赛,每年举办一届。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。组织科技教师培训1次,召开表彰及安排部署会1次。严格按照资金用途,专款专用,全额用于青少年科技创新大赛项目。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
通过项目绩效自评表,逐一对照评价并打分。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。2022年年初预算制定计划,2021年预算执行100%。
2.资金到位。资金于2022年全部到位。
3.资金使用。该项目县财政资金及时到位,资金按照进度申报,待财政局审批后进行及时兑现,截至202年底资金5000元已全部兑现。
(三)项目财务管理情况。
县科协进一步加强对专项资金的管理,建立健全了财务管理制度和内部控制制度,做到专款专用,没有出现无预算、超预算使用专项资金情况。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。
(一)项目组织架构及实施流程。青少年科技创新大赛项目资金共5000元,资金申报由财政部门严格把关,按照进度进行资金申报,严格按照资金用途,专款专用,全额用于青少年科技创新大赛项目。
(二)项目管理情况。通过绩效目标的制定,对青少年科技创新大赛项目进行按进度执行管理工作。
(三)项目监管情况。县科协为加强项目管理所采取项目绩效监控,实时对项目进行监督。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
青少年科技创新大赛项目资金共5000元,资金申报由财政部门严格把关,按照进度进行资金申报,严格按照资金用途,专款专用,圆满完成青少年科技创新大赛项目。
(二)项目效益情况。
通过开展青少年创新大赛,推动了青少年科技活动的蓬勃开展,培养了青少年的创新精神和实践能力,提高了青少年的科技素质,提高了科技辅导员队伍的科学素质和技能,推进了科技教育事业的普及与发展。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
完成青少年科技创新大赛工作任务。
(二)问题及建议。
受经费等因素的限制,无法开展更多地有利于青少年创新发展的活动,科技教师的水平也亟待提升。
(三)相关建议。
进一步加强县科协工作的主观能动性,创造更多的活动条件,更好地促进青少年科技创新大赛工作的开展。
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
(科普专项经费项目)
一、项目概况
组织开展全县性的科普宣传活动、组织开展“科普六进”活动,组织农技协、科普示范基地开展示范申报、科技扶贫等科普活动。
(一)项目资金申报及批复情况。
珙县科协在编制2022年预算时,预计组织开展全县性科普宣传活动2次,组织开展“科普六进”活动6次,组织农技协、科普示范基地开展示范申报、科技扶贫等科普活动。严格按照资金用途,专款专用,全额用于科普专项经费项目。
(二)项目绩效目标。
科普专项经费用于组织开展全县性的科普宣传活动、组织开展“科普六进”活动,组织农技协、科普示范基地开展示范申报、科技扶贫等科普活动。以达到全面提升全民科学素质的目的。
(三)项目资金申报相符性。
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。严格年初预算资金计划执行。该项目县财政资金及时到位,资金计划按照进度申报,待财政局审批后进行及时兑现,截至2022年底资金69900元已全部兑现。
2、资金使用及结余。汇总统计截至评价时点该项目资金已全额支付所用。确保资金使用的安全性、规范性及有效性进行。
(二)项目财务管理情况。
县科协进一步加强对专项资金的管理,建立健全了财务管理制度和内部控制制度,做到专款专用,没有出现无预算、超预算使用专项资金情况。
(三)项目组织实施情况。
科普专项经费项目资金共69900元,资金申报由财政部门严格把关,按照进度进行资金申报,严格按照资金用途,专款专用,全额用于科普专项经费项目。
三、目标完成情况
(一)目标任务量完成情况。
对照项目计划完成目标,对截至评价时点该项目已完成100%。
(二)目标质量完成情况。
对照预定绩效目标,评价项目高质量完成。
(三)目标进度完成情况。
对照预定计划进度,该项目实际完成100%。
四、项目绩效情况
组织开展全县性科普活动2次,组织开展“科普六进”活动6次,组织农技协、科普示范基地开展示范申报、科技扶贫等,共计使用经费69900元。达到了项目的预期效果。
五、问题及建议
(一)问题及建议。
目前开展的各种科技培训的形式手段还较落后,效果还不够明显。
(二)相关建议。
改进培训形式,探索选择一些效益好,贴近生活,群众容易接受的培训方式。
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
(纲要专项经费项目)
一、项目概况
主要用于召开纲要工作会议、组织对各类人群的培训和开展的相关科普活动以及调研、督导等工作。
(一)项目资金申报及批复情况。
珙县科协在编制2022年预算时,预计召开纲要工作会议、组织对各类人群的培训和开展的相关科普活动以及调研、督导等工作。严格按照资金用途,专款专用,全额用于纲要专项经费项目。
(二)项目绩效目标。
纲要专项经费项目经费用于召开纲要工作会议、组织对各类人群的培训和开展的相关科普活动以及调研、督导等工作。
(三)项目资金申报相符性。
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。严格年初预算资金计划执行。该项目县财政资金及时到位,资金计划按照进度申报,待财政局审批后进行及时兑现,截至2022年底资金5000元已全部兑现。
2、资金使用及结余。汇总统计截至评价时点该项目资金已全额支付所用。确保资金使用的安全性、规范性及有效性进行。
(二)项目财务管理情况。
县科协进一步加强对专项资金的管理,建立健全了财务管理制度和内部控制制度,做到专款专用,没有出现无预算、超预算使用专项资金情况。
(三)项目组织实施情况。
纲要专项经费项目资金共5000元,资金申报由财政部门严格把关,按照进度进行资金申报,严格按照资金用途,专款专用,全额用于纲要专项经费项目。
三、目标完成情况
(一)目标任务量完成情况。
对照项目计划完成目标,对截至评价时点该项目已完成100%。
(二)目标质量完成情况。
对照预定绩效目标,评价项目高质量完成。
(三)目标进度完成情况。
对照预定计划进度,该项目实际完成100%。
四、项目绩效情况
通过对各类人群的培训,提升了各类人群的科学素养,对社会进步起到积极的推动作用。达到了项目的预期效果。
五、问题及建议
(一)问题及建议。
受经费少的制约,培训工作无法大面积开展。
(二)相关建议。
建议增加经费预算,开展全方面的培训工作。
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
(专家工作站建设项目)
一、项目概况
四川省土木建筑学会珙县工作站利用四川省土木建筑学会的专家智力资源优势,协助珙县企业攻克技术难点,助力珙县的科技人才汇聚。依靠四川省土木建筑学会引进省外和国外的先进技术、设备和优秀人才到珙县进行落地转化。开展政策解读、咨询服务,协助企业进行项目策划、分析和评估,享受政策资金支持;整合社会优势服务资源,为企业遴选创新发展相关的社会中介资源。
用于四川省土木建筑学会珙县工作站开展工作办公经费。邀请专家现场指导,组织开展业务培训,支付专家培训费、住宿费、生活费及参加培训企业及培训生活费。
(一)项目资金申报及批复情况。
珙县科协在编制2022年预算时,预计四川省土木建筑学会专家到珙县开展调研活动、开展业务培训、印刷培训资料等工作。严格按照资金用途,专款专用,全额用于专家工作站建设项目。
(二)项目绩效目标。
专家工作站建设项目经费用于四川省土木建筑学会珙县工作站开展日常工作办公所需。邀请专家深入企业现场指导,支付专家住宿费、生活费,组织开展业务培训,支付专家授课费、培训费、生活费。利用四川省土木建筑学会专家团队,围绕企业科技需求,发挥科技工作者优势,解决企业所需,实现企业、学会双赢。
(三)项目资金申报相符性。
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。严格年初预算资金计划执行。该项目县财政资金及时到位,资金计划按照进度申报,待财政局审批后进行及时兑现,截至2022年底资金2万元已全部兑现。
2、资金使用及结余。汇总统计截至评价时点该项目资金已全额支付所用。确保资金使用的安全性、规范性及有效性进行。
(二)项目财务管理情况。
县科协进一步加强对专项资金的管理,建立健全了财务管理制度和内部控制制度,做到专款专用,没有出现无预算、超预算使用专项资金情况。
(三)项目组织实施情况。
专家工作站建设项目资金共2万元,资金申报由财政部门严格把关,按照进度进行资金申报,严格按照资金用途,专款专用,全额用于专家工作站建设项目。
三、目标完成情况
(一)目标任务量完成情况。
对照项目计划完成目标,对截至评价时点该项目已完成100%。
(二)目标质量完成情况。
对照预定绩效目标,评价项目高质量完成。
(三)目标进度完成情况。
对照预定计划进度,该项目实际完成100%。
四、项目绩效情况
通过四川省土木建筑学会组织专家深入企业开展调研,组织培训,开展政策解读、咨询服务,协助企业进行项目策划、分析和评估,享受政策资金支持;整合社会优势服务资源,为企业遴选创新发展相关的社会中介资源。达到了项目的预期效果。
五、问题及建议
(一)问题及建议。
一是广泛宣传力度不够,企业参加培训面不足;二是部分企业认为自身有科研能力,对工作站开展的工作积极性不够;三是工作站经费制约工作的开展。
(二)相关建议。
一是继续加大宣传力度,充分发挥四川省土木建筑学会珙县工作站的作用;二是继续加大调研力度,积极为企业服务,调动企业的积极性;三是希望增加工作经费开展工作站的各种工作。
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
(党建工作经费项目)
一、项目概况
2022年党建工作经费用于珙县老科协及科协工作开支。
(一)项目资金申报及批复情况。
珙县科协在编制2022年预算时,预计珙县老科协全年工作经费共计97000元。严格按照资金用途,专款专用,全额用于党建工作经费项目。
(二)项目绩效目标。
党建工作经费用于珙县老科协全年工作经费。
(三)项目资金申报相符性。
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。严格年初预算资金计划执行。该项目县财政资金及时到位,资金计划按进度申报,待财政局审批后进行及时兑现,截至2022年底资金9.7万元已全部兑现。
2、资金使用及结余。汇总统计截至评价时点该项目资金已全额支付所用。确保资金使用的安全性、规范性及有效性进行。
(二)项目财务管理情况。
县科协进一步加强对专项资金的管理,建立健全了财务管理制度和内部控制制度,做到专款专用,没有出现无预算、超预算使用专项资金情况。
(三)项目组织实施情况。
党建工作经费项目资金共9.7万元,资金申报由财政部门严格把关,按照工作进度进行资金申报,严格按照资金用途,专款专用,全额用于党建工作经费项目。
三、目标完成情况
(一)目标任务量完成情况。
对照项目计划完成目标,对截至评价时点该项目已完成100%。
(二)目标质量完成情况。
对照预定绩效目标,评价项目高质量完成。
(三)目标进度完成情况。
对照预定计划进度,该项目实际完成100%。
四、项目绩效情况
珙县老科协分别开展各类活动。达到了项目的预期效果。
五、问题及建议
(一)存在的问题。
开展活动的面较窄,受众面不够。
(二)相关建议。
建议增加预算,增加活动的受众面。
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
(省级科普经费项目)
一、项目概况
《四川省财政厅、四川省科学技术协会关于下达2022年四川省科普专项资金预算的通知》(川财教〔2021〕03384号),下达珙县科普专项资金17万元。结合我县科普工作的实际情况,组织实施珙县“天府科技云服务”建设、珙县科技服务智能精准供给工程二个项目。
(一)项目资金申报及批复情况。
省科协下达科普专项资金17万元,县科协按照实施珙县“天府科技云服务”建设、珙县科技服务智能精准供给工程二个项目申请资金17万元。严格按照资金用途,专款专用,全额用于省级科普经费项目。
(二)项目绩效目标。
省级科普经费用于实施珙县“天府科技云服务”建设、珙县科技服务智能精准供给工程二个项目。
(三)项目资金申报相符性。
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。严格年初预算资金计划执行。该项目县财政资金及时到位,资金计划按进度申报,待财政局审批后进行及时兑现,截至2022年底资金兑现17万元。
2、资金使用及结余。汇总统计截至评价时点该项目资金已全额支付所用。确保资金使用的安全性、规范性及有效性进行。
(二)项目财务管理情况。
县科协进一步加强对专项资金的管理,建立健全了财务管理制度和内部控制制度,做到专款专用,没有出现无预算、超预算使用专项资金情况。
(三)项目组织实施情况。
省级科普经费项目资金共实施17万元。资金申报由财政部门严格把关,按照工作进度进行资金申报,严格按照资金用途,专款专用,全额用于省级科普经费项目。
三、目标完成情况
(一)目标任务量完成情况。
对照项目计划完成目标,对截至评价时点该项目已完成100%。
(二)目标质量完成情况。
对照预定绩效目标,评价项目高质量完成。
(三)目标进度完成情况。
对照预定计划进度,该项目实际完成100%。
四、项目绩效情况
全面完成珙县“天府科技云服务”建设、珙县科技服务智能精准供给工程二个项目。达到了项目的预期效果。
五、问题及建议
(一)存在的问题。
组织机关单位、企业及公众利用“天府科技云服务”平台获取科普资源和开展科普活动的方法和手段还比较欠缺。
(二)相关建议。
积极组织机关单位、企业及公众利用“天府科技云服务”平台获取科普资源,增加开展科普活动的方法。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表




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