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公开时间:2021年10月27日
第一部分部门概况..................................................................................................04
一、基本职能及主要工作.................................................................................04
二、机构设置.....................................................................................................11
第二部分2020年度部门决算情况说明.................................................................13
一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................13
二、收入决算情况说明.....................................................................................13
三、支出决算情况说明.....................................................................................14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............................................19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................................................22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................23
十、其他重要事项的情况说明..........................................................................23
第三部分名词解释...........................................................................................32
第四部分附件..........................................................................................................36
附件1..................................................................................................................36
附件2..................................................................................................................37
第五部分附表..........................................................................................................41
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。1.贯彻执行国家、省、市简政放权放管结合优化服务改革、深化行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易和农村产权交易管理服务、非公经济发展、营商环境建设等方面的方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署,负责牵头拟订相关政策、制度、办法和标准并监督实施。2.负责指导、协调、监督并推进全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易和农村产权交易管理服务工作,组织清理县级行政审批事项,对县级部门暂未划转的集中受理、办理行政审批事项和其他政务服务以及县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、业务指导和监督管理,牵头负责与行政审批相关的中介服务监管。3.指导并推进全县公共资源交易、农村产权交易服务体系建设,牵头负责全县公共资源交易和农村产权交易活动全过程综合监管、标准化和信息化建设,受理相关质疑投诉并会同、协调相关部门依法依规处理。4.负责拟订非公经济发展规划,指导全县非公企业合理布局和产业结构调整,负责非公经济发展运行宏观调控,负责非公经济发展政策法律法规的咨询服务,并协调解决非公经济发展工作中的重大问题。5.负责全县营商环境建设工作,建立营商环境评价机制,负责受理公民、法人和其他组织对全县党政机关及其任命的工作人员政务服务行为的投诉,并及时交办相关单位。6.负责规范全县行政审批行为,建立和完善相应工作机制,负责对行政审批、公共服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限,对办理情况进行跟踪督办,并协调解决相关行政审批事项办理中存在的各种问题。7.负责办理投资建设、市场准入、民生和社会事务等方面县本级行政许可及与行政审批相关的其他行政权力和公共服务事项,并对审批行为承担相应的法律责任。8.负责全县政务服务体系建设,负责全县政务服务系统作风建设和监督管理,负责对直接办理的行政审批、政务服务行为进行监督管理,负责对县级部门办事大厅窗口工作人员进行监督管理。9.负责县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组、县公共资源交易管理委员会、县民营经济工作领导小组等议事协调机构的日常工作。10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。11.完成县委和县政府交办的其他任务。
(二)2020年重点工作完成情况。
1.加强政务服务,深入推进“放管服”改革。一是持续推进“全天候、零见面、免费邮寄、最多跑一次”政务服务,清理并公布全县行政权力清单共计5457项,优化行政审批程序,建立我县行政审批容缺办理承诺制;推行了不动产登记类“一窗式”应用,推出了10项线下主题式菜单服务,80%以上的行政审批服务实行“一窗分类办理”,荣获了市政务服务中心“2019年度政务信息工作先进单位”表彰。二是积极推进相对集中行政许可权力改革,清理出15个相关部门的187个拟划转事项,按照重大事项决策程序上报上级部门审批;持续推进工程建设项目审批制度改革,压缩了审批时限在90个工作日内;组织各部门及时认领填报和更新“四川省一体化政务服务平台”事项,认领各类事项5500项,完善电子印章系统,已采集各部门电子印章和个人签章共29枚,同步开展电子证照配置和事项绑定。目前,完成事项认领率、编辑发布率100%,办事指南准确率100%、好差评主动评价率50.19%、实现全程网办81.94%、即办件比例57.05%。三是做好乡镇区划调整改革“后半篇”文章,按照“在副中心建设中精准下沉一批含金量高、急需管用的行政审批(公共服务)事项”和“珙县中南部乡镇企业、群众办事不出上罗镇”的要求,坚持集中、统一、高效、便民的原则,将婚姻登记、不动产登记、公安交管、出入境、户政、林业、法律维权及公证、市场监管、卫生健康等25个单位,75项项目,45名人员纳入珙县政务中心上罗分中心运行办理相关业务。
2.加快一流营商环境建设,推动全县民营经济健康发展。一是大力开展“优化营商环境,服务企业发展”环境建设年活动。牵头抓好机构建立、任务分解、沟通协调、信息收集反馈、协助开展第三方评估等工作;开展部门“一把手” 亮承诺,组织部门主要负责人在县电视台公开承诺抓营商环境建设的举措和服务内容,主动接受社会监督;组建13个疫情防控共克时艰服务小分队、5个县级“优化营商环境服务团”,开展“三亮”行动提升营商环境“访企问政”活动,收集整理企业反映问题。目前,收集问题21个,解决问题13个,还有8个问题在协调处理中;为全县800余户企业发放惠企政策汇编手册,扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务;细化环境建设年活动任务清单,明确了28大项229小项工作措施,由全县42个部门牵头执行,县目标督查办、纪委开展工作督查,努力构建“党委领导、政府主责、部门联动、上下互动、社会参与”的工作格局。目前,已完成120项,还剩109项在持续推进中。二是推动惠企政策落地落实,加强企业现代化规范化建设,全力支持企业持续发展、共渡难关。落实宜宾市人民政府关于印发全力应对新冠肺炎疫情支持中小企业共克时艰20条政策措施,抓实抓细疫情防控工作,全力帮助企业复工复产;实施稳岗返还政策,稳岗返还15家共计284.3万元;帮助161户企业发放战役贷共计0.87亿元;兑现防疫物资补贴65户企业共计89.12万元;税收减免745户(含个体工商户)企业共计553.37万元;减免中小企业及个体工商户房租43户共计5.86万元。三是加快民营经济健康发展。目前,珙县登记在册企业3021户,注册资本183536.39万元;其中私营企业2730户,注册资本1190009.12万元。企业数占比90.36%,注册资金占比64.83%,登记在册农民专业合作社824户,113466.8914万元。登记在册个体户18566户,资金数额131950.54万元;完成民间投资51.42亿元,增速21.5%,占比33.6%;民营经济增加值:民营经济增加值总量69.88亿元,占比59.9%,民营经济增加值增速0.4%。新增民营企业568户,新培育规上企业11户,培育省级“专精特新”、高成长型或行业小巨人企业1户。我县民营企业分布广、涉及各行各业,既有传统的优势企业也有新兴的科技企业。有绿色建材领军企业,有农业龙头公司,有旅游产业,有商贸综合体,还有成千上万的个体工商户,从方方面面为大家的衣食住行提供方便,为我县经济、民生、就业做出重要贡献。四是“宜宾造”产品市场拓展工作。截至目前,“宜宾造”汽车采购9辆、智能教育终端152万已完成,管材管件已采购2000.46万元,剩余499.54万元未采购。智能水表电表已签3000只采购合同。医疗器械已采购200.04万元,剩余49.96万元未采购,PVC地板已采购360万元。
3.规范组织公共资源交易活动,切实提升服务效能。一是以交易场地标准化、交易制度规范化、交易流程电子化为核心,以全省工程建设招投标领域专项治理、全市政府采购价格偏高整治工作为抓手,立足实际,加强公共资源交易工作流程规范建设,适时推动“不见面开标”,常态化开展跨区县异地远程评标,优化和完善交易管理规则制度,全力创建“示范交易中心”。截至目前,受理交易项目总计534宗,其中政府采购受理27宗,受理金额1994.58万元,成交22宗,成交项目受理金额757.57万元,节约金额29.35万元,资金节约率3.87%;网上竞价受理并成交62宗,成交金额346.29万元,节约金额21.49万元,资金节约率5.84%;国有建设用地挂牌受理并成交12个地块,成交金额7830.02万元;国有建设用地拍卖受理并成交2个地块,成交金额15549.46万元,溢价金额36.06万元;采矿权挂牌出让受理4宗,受理金额3261.5万元,成交3宗,成交金额2084.5万元,溢价金额为330万元,溢价率18.81%;其他类进场项目中,农村产权受理294宗,受理金额1012.37万元,成交272宗,成交金额893.24万元(含林权交易受理189宗,受理金额915.9243万元,成交 176 宗,成交金额415.7909万元);受理竣工审计结算选取128宗;受理矿业权收益评估机构抽选5宗。二是为保证全县脱贫攻坚项目资金拨付尽快完成,中心开通“绿色通道”,优化交易服务,加快服务商选取工作,助力脱贫攻坚项目竣工结算。优化单位主体准入绿色通道,推行容缺受理、电话预约办理等方式,坚持快办理、快落实的原则,简化办事流程,突破常规前置服务,让办事人员只跑一次路,即受即办。开展延时服务绿色通道,由原来的定期选取变为“全天候”服务,工作日随到随抽,节(假)日也可办理,并针对特急事项或偏远乡镇开展延时服务。三是全力推动政府采购“零费用”,通过零报名费、零投标保证金、零标书印制费、交易主体“零跑路”等手段,积极为供应商减负松绑,有效降低制度性成本,鼓励供应商广泛参与,搞活经济。中心加强“政采贷”政策宣传力度,在采购文件及交易场地中有效体现,让广大投标供应商知晓“政采贷”政策功效,切实提升供应商的资金保障能力;深入贯彻落实“放管服”改革,执行国务院、省、市、县各级政府的相关要求,减轻企业负担,我中心在珙县人民政府网和宜宾市公共资源交易信息网分别发布关于办理投标保证金退还的公告,告知各企业办理投标保证金退还,截至目前我中心共退还58家企业投标保证金,金额合计158.08万元。相关举措得到各类交易主体一致好评,有效保障经济平稳运行,助推我县打造一流营商环境。四是针对交易公告存在敏感性词汇、错别字、引用网址错误等现象,中心于5月组织专人对2019年9月以来发布的各版块公告内容开展全面“体检”,梳理出问题2条,并立查立改,有效控制“黑链”安全事件带来的负面影响。五是制定珙县农村产权交易流程图上墙,《珙县农村产权交易管理办法》,《珙县农村产权交易操作指南》,印制《珙县农村产权宣传手册》,为农村产权交易工作提供制度保障。2020年珙县农村产权交易中心组织召开了1次农村产权交易工作推进会,分解了目标任务并制定了考核细则下发到乡镇。创新开展农村产权电子化网络竞价,实现“零跑路”“零见面”交易。
4.推进灾后重建,强化基础设施建设。受长宁“617”地震影响,我县巡场镇、珙泉镇、玉和苗族乡便民服务中心严重受损,全部纳入灾后恢复重建项目。新建巡场镇便民服务中心600平方米、珙泉镇便民服务中心500平方米,维修加固玉和苗族乡便民服务中心。玉和苗族乡便民服务中心维修加固已全面完成,巡场镇、珙泉镇便民服务中心9月30日主体工程完工,内部装修基本完成,资金已按工程进度划拨到位。
5.精准帮扶,坚决打赢脱贫攻坚战。今年以来,我局认真落实中央、省、市、县关于坚决打赢脱贫攻坚战的决策部署,继续开展回头看回头帮扶贫帮扶工作,对口帮扶珙县巡场镇扶德田村44户148人。一是做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,普及、宣传脱贫攻坚政策措施和疫情防控知识,赠送口罩1000余个、酒精44瓶;二是逢年过节送温暖,增强与贫困户感情,赠送米面粮油、对联、中秋月饼等。积极开展“扶贫日活动”,组织职工扶贫捐款4400元;三是认真核对基础信息、测算收入、完善资料,同时,深入到田间地头、贫困户家中,与贫困户促膝谈心,同打扫环境卫生,做到倾听贫困户呼声、关心贫困户疾苦,切实帮助贫困户解决生活中生产中的突出问题。截止到目前,每名帮扶干部入户走访16次以上,干部入户对接率100%。
二、机构设置
珙县行政审批和非公经济发展局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入珙县行政审批和非公经济发展局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
无
第二部分2020年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2020年度收入741.13万元,年初结转和结余169.53万元;支出866.05万元,年末结转和结余44.60万元。与2019年相比,收、支总计各增加279.25万元、573.69万元,分别增长60.46%、196.23%。主要变动原因是珙县政务服务上罗分中心建设和乡镇便民服务中心灾后重建项目。
(图1:收、支决算总计变动情况图)

收入决算情况说明
2020年本年收入合计741.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入541.13万元,占73.01%;政府性基金预算财政拨款收入200万元,占26.99%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)

支出决算情况说明
2020年本年支出合计866.05万元,其中:基本支出255.96万元,占29.55%;项目支出610.09万元,占70.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入741.13万元,支出866.05万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加279.25万元、573.69万元,分别增长60.46%、196.23%。主要变动原因是珙县政务服务上罗分中心建设和乡镇便民服务中心灾后重建项目。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出666.05万元,占本年支出合计的76.90%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加373.69万元,增长127.82%。主要变动原因是珙县政务服务上罗分中心建设和乡镇便民服务中心灾后重建项目。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出666.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出429.21万元,占64.44%;社会保障和就业(类)支出55.91万元,占8.39%;卫生健康(类)支出9.89万元,占1.49%;城乡社区(类)支出154.93万元,占23.26%;住房保障(类)支出16.11万元,占2.42%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为666.05,完成预算93.72%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为79.10万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):支出决算为255.16万元,完成预算89.48%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转到下年度支出。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为94.95万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为23.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为31.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为3.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为6.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为0.23万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。
10.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为154.93万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。
11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为16.11万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出255.96万元,其中:
人员经费250.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费5.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预决算制度。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8万元,占61.54%;公务接待费支出决算5万元,占38.46%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是没有安排出国(境)。
开支内容包括:(团组名称、出访地点、取得成效)等。
2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是严格按照预算数进行开支。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于无。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出8万元。主要用于执行公务租用车辆、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
3.公务接待费支出5万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是严格按照预算数进行开支。其中:
国内公务接待支出5万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次,600人次(不包括陪同人员),共计支出5万元,具体内容包括:上级来珙指导、向上请示汇报、乡镇来县城协调工作等。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出200万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,珙县行政审批和非公经济发展局机关运行经费支出5.87万元,比2019年减少52.37万元,减少89.92%。主要原因是前期部分项目支出列支公用经费。
(二)政府采购支出情况
2020年,珙县行政审批和非公经济发展局政府采购支出总额42.036万元,其中:政府采购货物支出42.036万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于上罗分中心设备采购。授予中小企业合同金额42.036万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额22.036万元,占政府采购支出总额的52.42%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,珙县行政审批和非公经济发展局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对珙县行政审批和非公经济发展局项目开展了预算事前绩效评估,对9个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取9个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看县行政审批和非公经济发展局在开展项目支出绩效评价自评过程中组织实施规范,责任明确,严格自评实施流程,严格项目资金拨付与管理,提高项目资金使用效益,加强项目管理,发挥项目监管职责。
1.项目绩效目标完成情况。抽取本部门在2020年度部门决算中反映自助服务邮政快递服务费、行政效能监控维护费、劳务外包费、绩效考核经费、民营经济工作经费等5个项目绩效目标实际完成情况。
(1)自助服务邮政快递服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,不断优化政务服务,完善便民服务设施,让企业和群众办事更加方便,更加快捷,更有效率。发现的主要问题:有些窗口不能实行快递服务,还需要群众上门来领取。下一步改进措施:提高工作效率,不断丰富快捷服务。
(2)行政效能监控维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,全面提高珙县行政效能视频监控系统的运行水平和使用效率,落实好我县政务服务工作的有序推进。发现的主要问题:监控有时存在不能正常使用的情况。下一步改进措施:加强维护和监督考核力度,确保全县行政效能视频监控系统正常安全使用。
(3)劳务外包费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.946万元,执行数为18.946万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了办事效率,提升了窗口服务水平,保障了政务服务中心后勤工作的正常运行。发现的主要问题:便民服务管理上还存在服务不到位情况。下一步改进措施:进一步提升服务水平,加强进出口人员体温检测,做好疫情防控。
(4)绩效考核经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.08万元,执行数为28.08万元,完成预算的100%。通过项目实施,充分调动政务服务中心窗口工作人员的积极性、主动性,整体提高我县政务服务工作质量和水平,从制度及物质双重对政务服务窗口人员进行约束。发现的主要问题:存在部分窗口人员还是有群众投诉情况发生。下一步改进措施:进一步加强我县政务服务中心管理。
(5)民营经济工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.5万元,执行数为13.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,进一步促进民营经济健康发展,推动民营经济转型升级,为企业做好服务工作。发现的主要问题:暂无。下一步改进措施:进一步推动民营企业持续健康发展。
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项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
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项目名称 |
自助服务邮政快递服务费 |
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预算单位 |
珙县行政审批和非公经济发展局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1 |
执行数: |
1 |
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其中-财政拨款: |
100000 |
其中-财政拨款: |
100000 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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不断优化政务服务 |
完善便民服务设施,让企业和群众办事更方便,更快捷,更有效率 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
开展5个窗口,5000件免费快递 |
10万 |
10万 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
提高办事效率,让群众满意 |
≥95% |
97% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月前 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
开展公安窗口、民政窗口、林业窗口、不动产窗口、工商窗口等业务 |
开展5个窗口,5000件免费快递 |
完成 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
不断丰富快捷服务 |
让企业和群众办事更加方便、更快捷、更有效率 |
完成 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续提高快递服务 |
≥100% |
100% |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业和群众满意度 |
≥95% |
97% |
|
|
项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
|||||
|
项目名称 |
行政效能监控维护费 |
||||
|
预算单位 |
珙县行政审批和非公经济发展局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1 |
执行数: |
1 |
|
|
其中-财政拨款: |
30000 |
其中-财政拨款: |
30000 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
全面提高珙县行政效能视频监控系统的运行水平和使用效率 |
确保正常、安全使用 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
17个便民服务中心的行政效能视频监控共计38个点位 |
3万元 |
3万元 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
确保乡镇便民服务中心工作顺利开展 |
≥95% |
96% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月前 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
17个便民服务中心38个点位 |
确保正常使用 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保乡镇便民服务中心工作顺利开展 |
提升人民群众满意率 |
完成 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
不断创新、不断改进 |
≥100% |
100% |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥95% |
96% |
|
|
项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
|||||
|
项目名称 |
劳务外包费 |
||||
|
预算单位 |
珙县行政审批和非公经济发展局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1 |
执行数: |
1 |
|
|
其中-财政拨款: |
18.946 |
其中-财政拨款: |
18.946 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障了政务服务中心后勤工作的正常运行 |
提高了办事效率,提升了窗口服务水平 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
县政务服务工作对大厅管理、卫生保洁、治安保卫等人员工资 |
18.946 |
18.946 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
政务服务大厅后勤工作 |
负责大厅面积2800平方米 |
完成日常保洁、后勤工作 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月前 |
完成 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保现在政务服务中心后勤工作落实落地 |
更好的方便群众办事,提升人民群众获得感 |
完成 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
不断创新,不断改进大厅管理工作 |
≥100% |
100% |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使前来办事群众满意 |
≥95% |
99% |
|
|
项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
|||||
|
项目名称 |
绩效考核经费 |
||||
|
预算单位 |
珙县行政审批和非公经济发展局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1 |
执行数: |
1 |
|
|
其中-财政拨款: |
280800 |
其中-财政拨款: |
280800 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
充分调动政务服务中心窗口工作人员的积极性、主动性 |
整体提高我县政务服务工作质量和水平,从制度及物质双重对政务服务窗口人员进行约束 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
政务服务窗口工作人员绩效考核 |
窗口人员绩效考核 |
||
|
项目完成指标 |
质量指标 |
确保政务服务中心管理正常运行 |
≥95% |
98% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月前 |
完成 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进工作顺利开展 |
调动政务服务中心窗口工作人员的积极性、主动性 |
提升了服务质量和效率 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续推进政务服务窗口人员的管理 |
≥100% |
100% |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众满意率 |
≥95% |
98% |
|
|
项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
|||||
|
项目名称 |
民营经济工作经费 |
||||
|
预算单位 |
珙县行政审批和非公经济发展局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1 |
执行数: |
1 |
|
|
其中-财政拨款: |
135000 |
其中-财政拨款: |
135000 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
进一步促进民营经济健康发展 |
促进全县民营经济总体呈现健康发展 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
开展民营企业活动费用 |
约200人6次 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
开展民营企业走访调研 |
约300人60次 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
开展学习培训费 |
约180人6次 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
保障工作顺利开展 |
≥100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月前 |
完成 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推进民营企业持续发展 |
促进全县民营经济总体呈现健康发展 |
完成 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
进一步推动民营经济发展 |
≥100% |
100% |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
增强纳税人的获得感 |
≥100% |
100% |
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《珙县行政审批和非公经济发展局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门自行组织对自助服务邮政快递服务费、行政效能监控维护费、劳务外包费、绩效考核经费、民营经济工作经费等5个项目开展了绩效评价,《珙县行政审批和非公经济发展局项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。
名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。
10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):指反映行政单位的基本支出。
11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映行政单位的基本支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映行政事业单位开支的职工工资基本养老保险缴费支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映行政事业单位开支的职工工资职业年金缴费支出。
14.卫生与健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。
15.卫生与健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。
16.卫生与健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。
17.卫生与健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。
18.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映在乡镇便民服务中心其他公共服务方面的专项支出。
19.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)
20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
第四部分附件
附件1
珙县行政审批和非公经济发展局2020年部门整体支出绩效评价报告
(报告范围包括机关和下属单位)
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
(二)机构职能。
(三)人员概况。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
(二)部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
(二)结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
(二)存在问题。
(三)改进建议。
附件2
珙县行政审批和非公经济发展局项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
2.项目立项、资金申报的依据。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4.资金分配的原则及考虑因素。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。
2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
(三)项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。
(一)项目组织架构及实施流程。
(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。
(二)项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
(二)存在的问题。
结合自评情况,分析存在的问题及原因。
(三)相关建议。
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、封面
二、目录
三、收入支出决算总表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、财政拨款收入支出决算总表
七、财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
十一、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十四、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十六、国有资本经营预算财政拨款支出决算表




川公网安备 51152602000004号