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珙县巡场镇人民政府2022年部门预算编制说明
时间: 2022-02-07 来源: 珙县巡场镇人民政府 【字体:  

一、基本职能及主要工作

(一)巡场镇政府职能简介

根据县委县政府2019年对巡场镇政府职能重新进行划定,巡场镇政府主要职能:

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令,执行镇党委和镇人民代表大会的决议,加强农村基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村(社区)规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设,实施乡村振兴战略,加快经济社会发展,改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展,推进农业经济结构调整,促进经济增长方式转变,促进农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设,抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作,做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作,促进农村社会事业健康发展。

5.加强社会管理,负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食和农产品质量安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作,处理群众来信来访,化解矛盾纠纷,维护社会安全稳定。推进基层民主法制建设,加强普法依法治理,指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益。

7.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单,建立清单动态调整和公示机制,推进政务公开,接受群众监督,增强政府公信力。

8.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

9.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

(二)巡场镇2022年重点工作

巡场镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不折不扣地贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府的各项决策部署,保民生、抓建设促发展,以奋斗者的姿态大干实干,以追梦人的执着创先争优,推动经济社会向更高质量、更高阶段加快迈进。

二、部门预算单位构成

巡场镇下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,巡场镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3157.26万元、政府性基金预算拨款收入827.33万元;支出包括:一般公共服务支出649.56万元社会保障和就业支出124.41万元、卫生健康支出72.73万元、城乡社区支出1769.12万元、农林水支出1218.45万元、交通运输支出1.2万元、住房保障支出149.12万元巡场镇2022年收支总预算3984.59万元,2021年收支预算总数增加200.96万元,主要原因是人员调资、增加白皎社区办公及人员经费

(一)收入预算情况

巡场镇2022年收入预算3984.59万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入3157.26万元,占79.24%;政府性基金预算拨款收入827.33万元,占20.76%

(二)支出预算情况

巡场镇2022年支出预算3984.59万元,其中:基本支出1370.49万元,占34.39%;项目支出2614.1万元,占65.61%四、财政拨款收支预算情况说明

巡场镇2022年财政拨款收支总预算3984.59万元,2021年财政拨款收支总预算增加200.96万元,主要原因是人员调资、增加白皎社区办公及人员经费

收入包括:本年一般公共预算拨款收入3157.26万元、本年政府性基金预算拨款收入827.33万元;支出包括:一般公共服务支出649.56万元社会保障和就业支出124.41万元、卫生健康支出72.73万元、城乡社区支出1769.12万元、农林水支出1218.45万元、交通运输支出1.2万元、住房保障支出149.12万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

巡场镇2022年一般公共预算当年拨款3157.26万元,比2021年预算数增加255.27万元,主要原因是人员工资调资、增加白皎社区办公及人员经费

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出649.56万元,占20.57%社会保障和就业支出124.41万元,占3.95%卫生健康支出72.73万元,占2.30%城乡社区支出941.79万元,占29.83%农林水支出1218.45万元,占38.59%交通运输支出1.2万元,占0.04%住房保障支出149.12万元,占4.72%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为632.36万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2022年预算数为5万元,主要用于:民兵武装工作经费。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2022年预算数为12.2万元,主要用于:乡镇团委、妇联、关工委工作经费。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为121.41万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2022年预算数为3万元,主要用于:乡镇残联工作经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为27.16万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为18.24万元,主要用于:巡场镇下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022年预算数为3.2万元,主要用于:公务员医疗补助支出。       

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2022年预算数为1.17万元,主要用于:事业人员医疗补助支出。

10.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):2022年预算数为22.96万元,主要用于:严重精神障碍监护者看护管理补贴。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2022年预算数为718.69万元,主要用于:乡镇信访维稳经费、乡镇便民服务(含退役军人事务管理)经费、安全工作经费和城镇社区人员工资、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2022年预算数为223.10万元,主要用于:城乡环境卫生日常保洁支出,如保洁员工资、垃圾清运、河道清理等。

13.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2022年预算数为416.63万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

14.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项):2022年预算数为793.82万元,主要用于:村民委员会干部报酬、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

15.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2022年预算数为8万元,主要用于:县委县政府安排的重点项目工作经费。

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2022年预算数为1.2万元,主要用于:乡镇交管站人员办公经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为149.12万元,主要用于:部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

巡场镇2022年一般公共预算基本支出1370.49万元,其中:

人员经费1217.08万元,主要包括:机关工资福利支出652.39万元(其中社会保障缴费103.43万元、工资奖金津补贴460.92万元、住房公积金88.04万元);机关商品和服务支出57.09万元(办公经费57.09万元);对事业单位经常性补助486.30万元(工资福利支出483.19万元、商品和服务支出3.11万元),对个人和家庭的补助21.3万元(社会福利和救助21.3万元)。

公用经费153.41万元,主要包括:机关商品和服务支出92.25万元:公务接待费5万元,会议费10万元、办公经费59.43万元、培训费1万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出8.83万元;对事业单位经常性补助61.16万元:商品和服务支出61.16万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

巡场镇2022三公经费财政拨款预算数21万元,其中:公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费16万元。受新冠肺炎疫情影响,2022年县级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照一事一议的方式报县政府批准后安排经费。

(一)公务接待费较2021年预算下降6.45%主要原因是执行八项规定,厉行节约,以原来的标准为基础缩减公务接待支出。

2022年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降1.51%主要原因是执行八项规定,厉行节约,以原来的标准为基础缩减公车运行维护费支出。

单位现有公务用车10辆,其中:轿车2辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0小型客车1辆,清洁卫生车辆7

2022年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费16万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障信访接访、疫情防控等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

巡场镇2022年政府性基金预算支出827.33万元,其中:基本支出0万元,项目支出827.33万元,比2021年预算数减少54.31万元,主要原因是失地农民去世,减少失地农民生活预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

巡场镇2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,巡场镇机关运行经费财政拨款预算为153.41万元,比2021年预算增加12.79万元,增长9.10%。主要原因是人员增加

(二)政府采购情况

2022年,巡场镇安排政府采购预算10万元,主要用于采购办公设备等

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,巡场镇所属各预算单位共有车辆10辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0(套)

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022巡场镇3984.59万元,39个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出

6.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出 12. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。  

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

18.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

19.住房保障支出(类)住房改革之初输(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表0.封面

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款收支预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.项目绩效目标表

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