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公开时间:2021年10月27日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
珙县信访局的主要职责是贯彻中央、省、市、县关于信访工作的方针政策和规定,进一步做好信访工作。协调处理县级部门之间、乡镇之间以及跨地域信访案件;协调处理群众上访和异常、突发信访事件;检查、协调县级部门及乡镇信访工作。
(二)2020年重点工作完成情况。
2020年,珙县信访局认真做好领导干部接访下访约访包案及省信访系统应用工作,夯实信访基层基础,积极推进复查复核及终结备案工作,不断规范信访事项办理渠道等。围绕“一手抓群众问题解决、一手抓依法治访”,纵深推进“三个授权、五个到位、六个倒查、”信访工作机制,推动我县信访工作持续好转。
二、机构设置
我局设有综合股、接访股、群众工作中心三个股室。共有编制14个(6个行政编制,8个事业编制)。有在职人员数11人(行政人员5人;事业人员数6人)。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入581.46万元、支出582.71万元。与2019年相比,收入减少393.24万元、支总计各减少391.99万元,下降68%。主要变动原因是疑难信访资金类项目经费的减少。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计581.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入581.46万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计582.71万元,其中:基本支出171.83万元,占29.5%;项目支出410.88万元,占70.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入581.46万元、支出582.71万元。与2019年相比,收入减少393.24万元、支总计各减少391.99万元,下降68%。主要变动原因是疑难信访资金类项目经费的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出582.71万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少393.24万元,下降68%。主要变动原因是疑难信访资金类项目经费的减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出582.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出461.13万元,占79%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出18.81万元,占3.23%;卫生健康(类)支出7.03万元,占1.21%;城乡社区(类)支出87.55万元,占15.02%;住房保障(类)支出8.18万元,占1.4%。
2020年一般公共预算支出决算数为582.71,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)、事业运行(项)、其他共产党事务支出(项):支出决算为461.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.教育(类):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数。
3.科学技术(类):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数。
4.文化体育与传媒(类):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为18.81万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、事业单位医疗(项):支出决算为7.03万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7. 住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算为8.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出171.83万元,其中:
人员经费149.25万元,主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。 公用经费22.58万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.61万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.61万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.61万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.32万元,下降39.12%。主要是公车运行产生的费用。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.61万元。主要用于下乡及其他处置信访工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少2.54万元,下降100%。主要原因是接待人数减少致费用减少。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对疑难信访问题资金等项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,整体支出情况较好。
(二)项目绩效目标完成情况。 本部门在2020年度部门决算中反映“疑难信访问题专项资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。
“疑难信访问题专项资金”项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数280.6万元,执行数为280.6万元,完成预算的100%。通过项目实施,推动化解历史遗留问题等特殊疑难信访积案。项目实施以来,作用发挥较好,推动化解了一批特殊疑难信访问题。在项目实施过程中,由于县财政资金调度问题,有时不能及时安排项目资金。下一步,加大对项目资金预算执行的管理,提高资金按进度实现支出的力度,有效发挥财政资金的使用效益。
“全县信访维稳工作经费”项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,项目资金全部用于解决乡镇、部门在特殊敏感时期信访维稳工作经费,完成进度较好。下一步,加大对项目资金预算执行的管理,提高资金按进度实现支出的力度,有效发挥财政资金的使用效益。
“进京非访治理经费”项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数50.4万元,执行数为50.4万元,完成预算的100%。通过项目实施,项目资金全部用于解决进京非访人员的劝返、控制,敏感时期信访维稳工作经费,完成进度较好。下一步,加大对项目资金预算执行的管理,提高资金按进度实现支出的力度,有效发挥财政资金的使用效益。
“划驻京驻蓉经费”项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数23万元,执行数为23万元,完成预算的100%。通过项目实施,项目资金全部用于驻京办和驻蓉办信访工作开展,完成进度较好。下一步,加大对项目资金预算执行的管理,提高资金按进度实现支出的力度,有效发挥财政资金的使用效益。
“视频设备租赁费”项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数3.84万元,执行数为3.84万元,完成预算的100%。通过项目实施,视频设备租赁费主要用于中、省、市级召开重要信访会议及领导远程接访,位于珙县信访局一楼县领导接访室。项目实施以来,作用发挥较好。下一步,加大对项目资金预算执行的管理,提高资金按进度实现支出的力度,有效发挥财政资金的使用效益。
项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) | ||||||
项目名称 | 疑难信访问题专项资金 | |||||
预算单位 | 珙县信访局 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 280.6 | 执行数: | 280.6 | ||
其中-财政拨款: | 280.6 | 其中-财政拨款: | 280.6 | |||
其他资金: | 0 | 其他资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
2020年,珙县信访局预算年度疑难信访问题专项经费280.6万元,用于特殊疑难信访案件的化解。 | 2020年,珙县信访局预算年度疑难信访问题专项经费280.6万元,用于特殊疑难信访案件的化解。 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成 | 数量指标 | 化解疑难案件件次 | 推动化解疑难案件50个以上 | 推动化解疑难案件52个 | ||
项目完成 | 质量指标 | 稳控重点信访人员人次 | 稳控重点人员100人次 | 稳控重点人员150余人次 | ||
项目完成 | 时效指标 | 敏感时期劝返信访人员人次 | 重点敏感时期劝返信访人员人次40人次 | 全年重点敏感时期到省到京劝返信访人员人次50余人次 | ||
项目完成 | 成本指标 | 支付给乡镇或部门案件化解经费 | 划拨乡镇或部门化解案件经费100万元 | 全年划拨乡镇或部门化解案件经费230余万元 | ||
项目效益 | 社会效益指标 | 化解社会矛盾纠纷案件件次 | 化解社会矛盾纠纷案件50个 | 全年化解社会矛盾纠纷案件60余件 | ||
满意度 | 群众满意度 | 社会和谐,群众满意 | 群众满意90% | 群众满意100% | ||
项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) | ||||||
项目名称 | 全县信访维稳工作经费 | |||||
预算单位 | 珙县信访局 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 100 | 执行数: | 100 | ||
其中-财政拨款: | 100 | 其中-财政拨款: | 100 | |||
其他资金: | 0 | 其他资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
用于解决乡镇、部门在特殊敏感时期信访维稳工作经费 | 用于解决乡镇、部门在特殊敏感时期信访维稳工作经费 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成 | 数量指标 | 稳控重点信访人员 | 稳控重点人员70人次 | 稳控重点人员100余人次 | ||
项目完成 | 质量指标 | 保障敏感时期稳控率 | 敏感时期各乡镇部门稳控率90% | 敏感时期各乡镇部门稳控率90%以上 | ||
项目完成 | 时效指标 | 保障敏感时期稳控及时性 | 敏感时期各乡镇部门稳控及时性100% | 敏感时期各乡镇部门稳控及时性100% | ||
项目完成 | 成本指标 | 划给各乡镇和部门工作经费 | 划拨乡镇部门信访维稳工作经费100万元 | 划拨乡镇部门信访维稳工作经费100万元 | ||
项目效益 | 社会效益指标 | 珙县进京上访人员与上年同比大幅下降率 | 进京上访人员与上年同比大幅下降率20% | 进京上访人员与上年同比大幅下降率20% | ||
满意度 | 群众满意度 | 人民群众满意 | 群众满意率90% | 群众满意率90%以上 | ||
项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) | ||||||
项目名称 | 进京非访治理经费 | |||||
预算单位 | 珙县信访局 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 50.4 | 执行数: | 50.4 | ||
其中-财政拨款: | 50.4 | 其中-财政拨款: | 50.4 | |||
其他资金: | 0 | 其他资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
用于解决进京非访人员的劝返、控制,敏感时期信访维稳工作经费 | 用于解决进京非访人员的劝返、控制,敏感时期信访维稳工作经费 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成 | 数量指标 | 劝返进京上访人民群众 | 到省进京上访群众劝返60人次 | 2020到省进京上访群众劝返80余人次 | ||
项目完成 | 质量指标 | 劝返率 | 劝返成功率100% | 劝返成功率100% | ||
项目完成 | 时效指标 | 差旅费 | 劝返期间产生的差旅费用30万元 | 劝返期间产生的差旅费用30万元 | ||
项目完成 | 成本指标 | 劝返租车费 | 劝返期间产生的租车费用20万元 | 劝返期间产生的租车费用20万元 | ||
项目效益 | 社会效益指标 | 劝返后困难群众补助金 | 劝返后困难群众补助金5万元 | 对劝返后困难群众补助金5万元 | ||
满意度 | 群众满意度 | 让人民群众满意 | 劝返后群众满意率90% | 劝返后群众满意率90%以上 | ||
项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) | ||||||
项目名称 | 驻京驻蓉经费 | |||||
预算单位 | 珙县信访局 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 23 | 执行数: | 23 | ||
其中-财政拨款: | 23 | 其中-财政拨款: | 23 | |||
其他资金: | 0 | 其他资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
驻京驻蓉经费主要用于驻京办和驻蓉办信访工作开展。 | 驻京驻蓉经费主要用于驻京办和驻蓉办信访工作开展。 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成 | 数量指标 | 付驻蓉办经费 | 每年划拨给驻蓉办经费7万元 | 每年划拨给驻蓉办经费7万元 | ||
项目完成 | 数量指标 | 划拨经费到驻京办 | 每年划拨给驻京办经费20万元 | 每年划拨给驻京办经费20万元 | ||
项目完成 | 质量指标 | 有序接待来访群众人次 | 有序接待来访群众100人次 | 有序接待来访群众120余人次 | ||
项目完成 | 时效指标 | 及时补充驻京驻蓉经费 | 每年按时划拨工作经费及时率100% | 每年按时划拨工作经费及时率100% | ||
项目完成 | 成本指标 | 付驻京驻蓉办经费合计 | 每年划拨驻蓉驻京办工作经费及时率27万元 | 每年划拨驻蓉驻京办工作经费及时率27万元 | ||
项目效益 | 社会效益指标 | 处置到省到京群众人次 | 有序接待来访群众100人次 | 有序接待来访群众120余人次 | ||
满意度 | 满意度指标 | 满意 | 满意率100% | 满意率100% | ||
项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) | ||||||
项目名称 | 视频设备租赁费 | |||||
预算单位 | 珙县信访局 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 3.84 | 执行数: | 3.84 | ||
其中-财政拨款: | 3.84 | 其中-财政拨款: | 3.84 | |||
其他资金: | 0 | 其他资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
视频设备租赁费主要用于中、省、市级召开重要信访会议及领导远程接访,位于珙县信访局一楼县领导接访室。 | 视频设备租赁费主要用于中、省、市级召开重要信访会议及领导远程接访,位于珙县信访局一楼县领导接访室。 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成 | 数量指标 | 视频接访设备租赁经费 | 每年支付县信访局一楼接访大厅视频设备租赁费3.84万元。 | 按照合同约定每年12月支付到位。 | ||
项目完成 | 质量指标 | 设备经费正常使用率 | 设备正常使用率100% | 设备正常使用率100% | ||
项目完成 | 时效指标 | 设备正常运转率 | 设备正常运转率100% | 设备正常运转率100% | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 视频会从北京开到县级次数 | 每年中省市通过视频设备开到县级的会议次数20次 | 每年中省市通过视频设备开到县级的会议次数30余次 | ||
满意度 | 满意度指标 | 满意 | 满意率100% | 满意率100% | ||
(二)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《珙县信访局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对疑难信访问题专项资金等项目5个项目开展了绩效评价,《珙县信访局2020年项目绩效评价报告》见附件2。
十、其他重要事项的情况说明
2020年,珙县信访局机关运行经费支出10.35万元,比2019年减少4.93万元,下降32%。主要原因是人员减少后公用经费相应减少。
2020年,珙县信访局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日,珙县信访局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。
一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心等。
一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目外其他用于中国共产党事务的支出。
10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位职业年金缴费支出。
11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
珙县信访局
2020年部门整体支出绩效评价报告
(一)基本情况。
1.主要职能:(一)认真贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策及法律、法规、规章;处理人民群众给县委、县政府的来信来访事项;承办上级机关和县委、县政府领导交办的信访事项;向镇(街道)和县级单位交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实,确保信访渠道畅通。
(二)协调处理多个部门或跨县(市、区)的信访问题;协调处理重大异常、突发信访事件。
(三)调查、研究、综合分析信访信息和社会不稳定因素,及时向县委、县政府提出解决问题的意见和建议。
(四)指导全县信访业务工作,研究、起草有关信访工作的文件意见;总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见和建议。
(五)了解并掌握信访工作队伍建设情况,组织信访干部业务培训。
(六)负责信访工作的宣传和信息发布。
2.机构情况:县信访局下设四个内设机构,分别是综合办公室、接访股、办信股和督查督办股。
3.人员情况:县信访局有编制14个(行政编制工6个,事业编制8个),截止2020年12月,实有公务员5人,事业人员6人。
4.资产情况:2020年度资产2283535.33(现金10448.00元、银行存款95,636.33元、固定资产2177451元),较年初数减少52943.53元,财政应返额度0元。
(二)项目自评步骤及方法。
我局对照《2020年珙县部门整体支出绩效评价指标体系》进行分类,通过查阅相关资料及会计账簿收集相关信息,再进行逐项打分和开展绩效评价。
(三)部门支出绩效考评得分情况。
我局逐项打分情况为89分。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2020年县信访局财政拨款收入582.7万元。
(二)部门财政资金支出情况。
2020年县信访局本年支出582.7万元。
三、部门财政支出管理情况
(一)预决算编制情况。
我局认真按照财政局的要求,按时做好预算编制和决算编制,绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等,为领导决策提供依据。
(二)执行管理情况。
按照财政局的要求,对项目资金执行情况进行监督、指导,确保项目资金的使用有效、有序,全年执行进度良好。
(三)支出绩效情况。
1.部门支出绩效。
(1)行政运转保障。
2020年县信访局一般公共服务支出461.14万元,主要用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(2)行政成本。
2020年我局 “三公”经费总额为36100元。
“三公”经费支出情况:本年度公务用车运行维护费36100元,其原因是原公车于2018年报废,新公车由县机关事务办采购后于2019年9月交付使用,运行时间短。
公务接待费为0。
公款出国经费为0。
2.专项预算项目支出绩效。
(1)资金绩效分配情况。我局项目资金主要用于信访维稳和信访案件化解工作。
(2)项目资金管理情况。
我局进一步加强对专项资金的管理,建立健全了财务管理制度和内部控制制度,做到专款专用,没有出现无预算、超预算使用专项资金情况。
(3)绩效目标完成情况。
我局项目资金主要用于信访维稳和化解信访案件,根据实现情况看,较好地发挥了作用。
(四)综合管理情况。
机关财务管理规章制度较好,会计核算和账务管理较好,严格执行政府采购制度,加大公务卡刷卡消费,尽可能减少大额现金支出,资产管理较好,内控制度较好,信息公开较好。
(五)绩效管理工作开展情况。
我局认真对照珙县部门整体支出绩效评价指标体系开展自评工作,及时查漏补缺,对存在的问题认真整改。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。我局对照部门支出绩效评价指标表进行了逐项评价,预算编制、预算执行、综合管理、整体效益所对应的指标综合评分为89分。
(二)存在问题。由于部分职工刷公务卡消费意识不强,致使我局现金流量较大。
(三)改进建议。一是及时传达预算支出绩效评价的相关要求,进一步加强对单位职工的管理,让职工增强公务卡消费意识,提高公务卡刷卡率,尽量减少现金流量。二是加大对项目资金预算执行的管理,提高资金按进度实现支出的力度,有效发挥财政资金的使用效益。
珙县信访局
2021年4月21日
附件2
2020年疑难信访问题专项资金
项目支出绩效评价自评报告
一、项目概况
(一)项目资金申报及批复情况。经县委县政府同意,设立了100万元疑难信访资金,由县信访工作联席会议管理,由县信访局具体使用。
(二)项目绩效目标。该项目主要用于推动化解历史遗留问题等特殊疑难信访积案。
(三)项目资金申报相符性。疑难信访资金由各责任乡镇、部门申报,报县信访工作联席会议审批,由县信访局严格按照财务管理制度及时支付。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。2019年结余疑难信访资金94.3万元,2020年财政拨入186.3万元,随用随补,补齐100万元,资金到位率100%。
2、资金使用及结余。截止12月,已使用疑难信访资金280.6万元,化解疑难信访问题21个。
(二)项目财务管理情况。
疑难信访资金由县信访工作联席会议管理,由县信访局具体使用。
(三)项目组织实施情况。
疑难信访资金由各责任乡镇、部门申报,报县信访工作联席会议审批,由县信访局严格按照财务管理制度及时支付。
三、目标完成情况
(一)目标任务量完成情况。
截止2020年12月,已使用疑难信访资金280.6元,化解了21件特殊疑难信访案件。
(二)目标质量完成情况。
项目资金全部用于化解特殊疑难信访案件,完成质量较好。
(三)目标进度完成情况。
项目资金全部用于化解特殊疑难信访案件,完成进度较好。
四、项目绩效情况
疑难信访资金主要用于推动化解历史遗留问题等特殊疑难信访积案。项目实施以来,作用发挥较好,推动化解了一批特殊疑难信访问题。
五、问题及建议
(一)存在的问题。项目实施过程中,由于县财政资金调度问题,有时不能及时安排项目资金。
(二)相关建议。加大对项目资金预算执行的管理,提高资金按进度实现支出的力度,有效发挥财政资金的使用效益。
珙县信访局
2021年4月21日
珙县信访局
2020年全县信访维稳工作经费
项目支出绩效评价自评报告
一、项目概况
(一)项目资金申报及批复情况。经县委县政府同意,安排全县信访维稳工作经费100万元,由县信访工作联席会议管理,由县信访局具体使用。
(二)项目绩效目标。该项目主要用于解决乡镇、部门在特殊敏感时期信访维稳工作经费。
(三)项目资金申报相符性。全县信访维稳工作经费由县信访工作联席会议审批,由县信访局严格按照财务管理制度及时支付。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。2020年财政拨入100万元,资金到位率100%。
2、资金使用及结余。截止12月,已使用全县信访维稳工作经费100万元,涉及乡镇、部门23个。
(二)项目财务管理情况。
全县信访维稳工作经费由由县信访工作联席会议审批,由县信访局具体使用。
(三)项目组织实施情况。
全县信访维稳工作经费由县信访工作联席会议审批,由县信访局严格按照财务管理制度及时支付。
三、目标完成情况
(一)目标任务量完成情况。
截止2020年12月,已全县信访维稳工作经费100元,涉及乡镇、部门23个。
(二)目标质量完成情况。
项目资金全部用于解决乡镇、部门在特殊敏感时期信访维稳工作经费,完成质量较好。
(三)目标进度完成情况。
项目资金全部用于解决乡镇、部门在特殊敏感时期信访维稳工作经费,完成进度较好。
四、项目绩效情况
全县信访维稳工作经费主要用于解决乡镇、部门在特殊敏感时期信访维稳工作经费。项目实施以来,作用发挥较好。
五、问题及建议
(一)存在的问题。项目实施过程中,由于县财政资金调度问题,有时不能及时安排项目资金。
(二)相关建议。加大对项目资金预算执行的管理,提高资金按进度实现支出的力度,有效发挥财政资金的使用效益。
珙县信访局
2021年4月21日
珙县信访局
2020年进京非访治理经费
项目支出绩效评价自评报告
一、项目概况
(一)项目资金申报及批复情况。经县委县政府同意,安排全县信访维稳工作经费50.4万元,由县信访工作联席会议管理,由县信访局具体使用。
(二)项目绩效目标。该项目主要用于解决进京非访人员的劝返、控制,特殊敏感时期信访维稳工作经费。
(三)项目资金申报相符性。进京非访治理经费由县信访局严格按照财务管理制度及时支付。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。2020年财政拨入50.4万元,资金到位率100%。
2、资金使用及结余。截止12月,已使用进京非访治理经费50.4万元。
(二)项目财务管理情况。
进京非访治理经费由县信访局具体使用。
(三)项目组织实施情况。
进京非访治理经费由县信访局严格按照财务管理制度及时支付。
三、目标完成情况
(一)目标任务量完成情况。
截止2020年12月,已使用进京非访治理经费50.4元。
(二)目标质量完成情况。
项目资金全部用于解决进京非访人员的劝返、控制,敏感时期信访维稳工作经费,完成质量较好。
(三)目标进度完成情况。
项目资金全部用于解决进京非访人员的劝返、控制,敏感时期信访维稳工作经费,完成进度较好。
四、项目绩效情况
进京非访治理经费用于解决进京非访人员的劝返、控制,在特殊敏感时期信访维稳工作经费。项目实施以来,作用发挥较好。
五、问题及建议
(一)存在的问题。项目实施过程中,由于县财政资金调度问题,有时不能及时安排项目资金。
(二)相关建议。加大对项目资金预算执行的管理,提高资金按进度实现支出的力度,有效发挥财政资金的使用效益。
珙县信访局
2021年4月21日
珙县信访局
2020年驻京驻蓉经费
项目支出绩效评价自评报告
一、项目概况
(一)项目资金申报及批复情况。经县委县政府同意,设立驻京驻蓉经费项目资金,由县信访局每年向驻京办和驻蓉办划拨工作经费。
(二)项目绩效目标。该项目主要用于驻京办和驻蓉办在当地开展信访人员快速处置等相关费用。
(三)项目资金申报相符性。驻京驻蓉经费由县信访局严格按照财务管理制度及时支付。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。2020年财政拨入驻京驻蓉经费23万元,资金到位率100%。
2、资金使用及结余。截止12月,已使用驻京驻蓉经费23万元。
(二)项目财务管理情况。
驻京驻蓉经费由县信访局严格按照财务管理制度及时支付。
(三)项目组织实施情况。
驻京驻蓉经费由县信访局严格按照财务管理制度及时支付。
三、目标完成情况
(一)目标任务量完成情况。
截止2020年12月,及时划拨驻京驻蓉经费23万元,处置进京赴省信访案件50余件。
(二)目标质量完成情况。
项目资金全部用于驻京办和驻蓉办信访工作开展,完成质量较好。
(三)目标进度完成情况。
项目资金全部用于驻京办和驻蓉办信访工作开展,完成进度较好。
四、项目绩效情况
驻京驻蓉经费主要用于驻京办和驻蓉办信访工作开展。项目实施以来,作用发挥较好,推动化解了一批特殊疑难信访问题。
五、问题及建议
(一)存在的问题。项目实施过程中,由于县财政资金调度问题,有时不能及时安排项目资金。
(二)相关建议。加大对项目资金预算执行的管理,提高资金按进度实现支出的力度,有效发挥财政资金的使用效益。
珙县信访局
2021年4月21日
珙县信访局
2020年视频设备租赁费
项目支出绩效评价自评报告
一、项目概况
(一)项目资金申报及批复情况。按照省、市联席会议要求,经县委县政府同意安装一套视频设备,由县信访局具体使用。
(二)项目绩效目标。该项目主要用于中、省、市级召开重要信访会议及领导远程接访,位于珙县信访局一楼县领导接访室。
(三)项目资金申报相符性。视频设备租赁费由县信访局严格按照财务管理制度及时支付。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。视频设备租赁费由县信访局每年12月向租赁公司支付,资金到位率100%。
2、资金使用及结余。视频设备租赁费每年按时支付,无结余。
(二)项目财务管理情况。
视频设备租赁费由县信访局具体使用。
(三)项目组织实施情况。
视频设备租赁费由县信访局严格按照财务管理制度及时支付。
三、目标完成情况
(一)目标任务量完成情况。
截止2020年12月,视频设备租赁费已及时支付到位。
(二)目标质量完成情况。
项目资金全部用于支付视频设备租赁费,完成质量较好。
(三)目标进度完成情况。
项目资金全部用于支付视频设备租赁费,完成进度较好。
四、项目绩效情况
视频设备租赁费主要用于中、省、市级召开重要信访会议及领导远程接访,位于珙县信访局一楼县领导接访室。项目实施以来,作用发挥较好。
五、问题及建议
(一)存在的问题。项目实施过程中,由于通信网络故障等问题,偶有不能及时收听收看视频会议的情况。
(二)相关建议。加强与设备出租单位联系,保障通信畅通,充分发挥视频设备的使用效益。
珙县信访局
2021年4月21日
第五部分 附表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表




川公网安备 51152602000004号