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2024年度珙县气象防灾减灾中心部门决算
时间: 2025-10-14 来源: 珙县气象防灾减灾中心 【字体:  


2024年度珙县气象防灾减灾中心部门决算



目录


公开时间:20251014


第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表



                 第一部分部门概况


    一、部门职责

珙县气象防灾减灾中心负责贯彻执行国家气象、人工影响天气、防雷等有关法律法规,负责珙县范围内的气象探测预报和灾害性天气监测预警、人工影响天气、防雷减灾、农村综合经济信息服务等工作。

    二、机构设置

珙县气象防灾减灾中心下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。



           第二部分2024年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为309.73万元。与2023年度相比,收入、支出总计各减少37.07万元,下降10.69%。主要变动原因是2023年有高炮自动化改造项目,2024年无。

(图1:收入、支出决算总计变动情况图)


二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计309.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入309.73万元,占100%



(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计309.73万元,其中:基本支出70.18万元,占22.66%;项目支出239.55万元,占77.34%

    (图3:支出决算结构图)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为309.73万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少37.07万元,下降10.69%。主要变动原因是2023年有高炮自动化改造项目,2024年无。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出309.73万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少37.07万元,下降10.69%主要变动原因是2023年有高炮自动化改造项目,2024年无。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出309.73万元,主要用于以下方面:自然资源海洋气象支出300.12万元,占96.9%;社会保障和就业支出4.17万元,占1.35%;卫生健康支出1.69万元,占0.55%;住房保障支出3.75万元,占1.2%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为309.73完成预算100%。其中:

1.自然资源海洋气象等(类)气象事务(款)气象事业机构(项): 支出决算为26.57万元,完成预算100%。

2.自然资源海洋气象等(类)气象事务(款)行政运行(项): 支出决算为34万元,完成预算100%。

3.自然资源海洋气象等(类)气象事务(款)气象服务(项): 支出决算为195.95万元,完成预算100%。

4.自然资源海洋气象等(类)气象事务(款)气象预报预测(项): 支出决算为8万元,完成预算100%。

5.自然资源海洋气象等(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项): 支出决算为35.6万元,完成预算100%。

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金支出: 支出决算为3.75万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为3.96万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为4.17万元,完成预算100%。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为1.41万元,完成预算100%。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.28万元,完成预算100%。


、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出309.73元,其中:

人员经费68.05元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金等。
  公用经费2.13元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。


七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元,完成预算100%较上年度减少0.17万元,下降170%。决算与预算数持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.1万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团0次,出国(境)0。因公出国(境)支出决算2023持平

2.公务用车购置及运行维护费支出0元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算2023年度持平

3.公务接待费支出0.1元,完成预算100%公务接待费支出决算比2023年度减少0.17万元,下降170%。主要原因是缩减开支,过紧日子。其中:

国内公务接待支0.1元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接2批次,7人次(不包括陪同人员),共计支出0.1万元,具体内容包括:宜宾市气象局督导组织生活;宜宾市气象局安全抽查

外事接待支0万元


八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比持平。


九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比持平。


十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度珙县气象防灾减灾中心机关运行经费支出2.13元,比2023年度减少0.46万元,下降17.76%。主要原因是缩减开支,厉行节约。


(二)政府采购支出情况

2024年度,珙县气象防灾减灾中心政府采购支出总额92.38万元,其中:政府采购货物支出91.83万元、政府采购工程支出0.55万元、政府采购服务支出0万元。主要用于高炮炮弹的采购。授予中小企业合同金额92.38万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额92.38万元,占政府采购支出总额的100%


(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,珙县气象防灾减灾中心共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于人工影响天气作业火箭炮运输及发射。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备(不含车辆)0台(套)


(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对人工影响天气项目等2个项目开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取8个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评,形成珙县气象防灾减灾中心部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、人工影响天气专项经费等专项预算项目绩效自评报告,其中,珙县气象防灾减灾中心部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为98分。



第三部分名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建(款)自然灾害灾后重建补助(项):指“6.17”地震灾后重建项目补助。

8.自然资源海洋气象等(类)气象事务(款)气象事业机构(项):反映气象事业单位的基本支出。

9.自然资源海洋气象等(类)气象事务(款)气象服务(项):反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

10.自然资源海洋气象等(类)气象事务(款)其他气象事务支出:反映其他用于气象事务方面的支出。

11.自然资源海洋气象等(类)其他自然资源海洋气象等(款)其他自然资源海洋气象等支出:反映气象部门人工影响天气作业情况的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位补充医疗保险经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及固定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件


附件1


部门预算绩效评价报告


    一、部门基本情况

    (一)机构组成。

        珙县气象防灾减灾中心下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)机构职能和人员概况。

珙县气象防灾减灾中心主要负责贯彻执行国家气象、人工影响天气、防雷等有关法律法规,负责珙县范围内的气象探测预报和灾害性天气检测预警、人工影响天气、防雷减灾、农村综合经济信息服务等工作。编制总数 3人,其中:行政编制 0人,事业编制3人,工勤编制 0人。年末实有职工3人,其中:行政0人,事业3人,工勤0人。

   (三)年度主要工作任务。

    扎实做好人影作业点规范化建设项目前期工作。进一步理清土地权属、资金保障等前期要素配备工作,确保一旦项目获批能快速推进。力争2024年内完成麻窖、杨义作业点的整体翻修,王家、洛亥、上罗作业点的局部扩建,同时在上罗建设一个符合国家标准的临时弹药存储库房。

    (四)部门整体支出绩效目标。

负责贯彻执行国家气象、人工影响天气、防雷等有关法律法规,负责珙县范围内的气象探测预报和灾害性天气检测预警,高炮弹购置,人工影响天气指挥及作业

二、部门资金收支情况

(一)部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2024年收入预算总额为309.73万元,其中:当年一般公共预算拨款收入309.73万元,政府性基金拨款收入0万元,财政专户管理资金拨款收入0万元。

    2.部门总体支出情况

2024年支出总额309.73万元,其中:基本支出70.18万元,主要用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括工资福利支出68.05万元,商品和服务支出2.13万元;项目支出239.55万元,主要用于本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出,包括运转类项目0万元,事业类项目239.55万元,建设类项目0万元,债务类项目0万元。支付进度达到100%

    3.部门总体结转结余情况

    2024年末无结转结余资金。

(二)部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2024财政拨款收入预算总额为309.73万元,其中:当年一般公共预算拨款收入309.73万元,政府性基金拨款收入0万元,财政专户管理资金拨款收入0万元。

    2.部门财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出总额309.73万元,其中:基本支出70.18万元,主要用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括工资福利支出68.05万元,商品和服务支出2.13万元;项目支出239.55万元,主要用于本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出,包括运转类项目0万元,事业类项目239.55万元,建设类项目0万元,债务类项目0万元。支付进度达到100%

    3.部门财政拨款结转结余情况

    2024年末无财政结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

(一)部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

1)目标管理

目标制定情况:2024年度人员类项目绩效目标编制科学合理,规范完整,绩效指标细化量化,并于预算相匹配。

目标实现情况:2024年度人员类项目7个,均达到年初预期指标。

2)执行动态

支出控制情况:2024年度人员类项目预算68.05万元,决算数68.05万元,无偏差。2024年开展了绩效运行监控,人员类项目绩效监控,未发现问题。

执行进度情况:2024年度1-9月执行进度91%,年末执行进度100%

3)预算完成情况及资金结转率

2024年无结转结余资金。

2.运转类项目绩效分析

1)目标管理

目标制定情况:2024年度运转类项目绩效目标编制科学合理,规范完整,绩效指标细化量化,并于预算相匹配。

目标实现情况:2024年度运转类项目1个,均达到年初预期指标。

2)执行动态

支出控制:截至2024年末,支付完成数为100%

3)预算完成情况及资金结转率

2024年无结转结余资金。

3.特定目标类项目绩效分析

1)目标管理

目标制定情况:2024年度特定目标类项目绩效目标编制严格按照项目内类及项目的考核方式编制,绩效目标尽量做到可量化考核。

目标实现情况:2024年度特定目标类项目8个。

电视天气预报制作费:全年高效率完成366日电视天气预报制作并在地方电视台每日播报;

人工影响天气专项经费:全县12个高炮防雹作业点高炮共作业118次,消耗炮弹2424发,对保护农作物、大气污染防治、降低森林火险等方面充分体现了应有的政治责任;

高炮自动化改造:12门高炮于2023年全部升级改造完毕,截至2024年底运行良好;

火箭炮及高炮弹购置费:5月完成高炮弹采购,保障全年人影工作有序进行;

防灾减灾中心业务平台建设:防灾减灾中心平台建设于2022年投入使用,截至2024年底运行良好;

自然灾害风险普查工作:珙县本地自然灾害风险普查已于2023年完成,并投入防灾减灾的工作中,成效明显

21个区域站维持费:为全年气象预报服务提供有效数据,截至12月11日,今年共发布各类预警信号共83期,其中雷电黄色预警信号39期,大风蓝色预警信号9期,雷暴大风黄色预警信号11期,强降温黄色预警信号1期,道路结冰黄色预警信号1期,大雾橙色预警信号1期,暴雨黄色预警信号3期,暴雨橙色预警信号8期,暴雨红色预警信号1期,高温橙色预警信号7期,冰雹橙色预警信号2期,发布预警短信821687人次,共计2495424 条。

气象预报预警手机短信费:完成年初数量、质量、时效等绩效指标。

    (2)执行动态

    人影工作主要集中在4-9月的汛期,因此截至9月底,完成预算的91%,截至年度完成100%

    (3)预算完成情况及资金结转率

    2024年底无结转结余资金。

(二)部门整体履职绩效分析。

1.提升气象监测精密水平。

完成了2套6要素智能站建设和麻窖、杨义两个固定作业点的安全升级改造。同时,对12个炮点的安全射界图进行了更新,重新张贴工作制度和安全标识,购买了5个标准弹药柜。

    2.准确预报,服务效果良好。

汛期共应对暴雨过程12次,均做到准确预报,有效应对,及时发布强对流短时临近重要天气预报和预警信号,预警信号提前量为30-160分钟,预警信号质量良好。我局服务及时主动,县委、县政府和相关单位部门沟通指挥得当,无重大灾害和人员伤亡。时任县委书记周文武、县长高果、副县长何银波,高度重视,亲自安排部署防汛减灾工作。县领导要求:结合本部门、本乡镇实际,拿出过硬举措,抓好工作落实,确保防汛抗旱、地灾防治等工作抓在手上、落实在行动上,以结果检验过程。截至12月11日,今年共发布各类预警信号共83期,其中雷电黄色预警信号39期,大风蓝色预警信号9期,雷暴大风黄色预警信号11期,强降温黄色预警信号1期,道路结冰黄色预警信号1期,大雾橙色预警信号1期,暴雨黄色预警信号3期,暴雨橙色预警信号8期,暴雨红色预警信号1期,高温橙色预警信号7期,冰雹橙色预警信号2期,发布预警短信821687人次,共计2495424 条。

(三)结果应用情况。

根据2024年年初绩效目标及绩效监控,及时调整项目进度,严格考核项目质量,实现绩效目标正向作用力于项目。

    (四)自评质量。

在评价过程中,结合本单位的实际情况,实施了包括听取情况介绍、收集和核实相关资料、检查财务会计记录后,形成评价结论,提升自评质量。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

从整体上看,珙县气象防灾减灾中心项目资金管理,绩效目标的设置比较规范合理,量化程度较高,可考核性较强,项目实施到位,政策执行良好,所有的费用支出都落到实处,所有的项目都实现年初绩效目标。促进了珙县农业生产增产、增收水平的提高,比较有效地发挥了财政资金的使用效率,通过绩效目标的设置,严格管理项目,实现全年项目绩效目标保质保量完成。

通过整体项目的自评,复盘所有项目的绩效目标是否合理可量化,进一步提升绩效目标设置的合理规范性。最后此次绩效自评综合得分98分。

    (二)存在问题。

1、宜宾地区空域繁忙,开展人工增雨和防雹空域协调非常困难,特别是防雹时期,空域申请时效要求非常高,而空域涉及单位较多,主要受军方活动和民航运输等限制,对人工增雨申请时效影响较大。

2、资金保障困难,气象预报预警短信费及区域站维持费保障未能足额,现短信费的结算只结算到2022年,欠付的费用较高。

3、绩效评价指标体系有待完善,部分绩效评价指标难以量化,特别是效益类指标,量化较为困难,用户满意度指标缺乏有效的调查手段和调查对象参与调查的热情不高。

(三)改进建议。

1、加大人工增雨及防雹空域协调力度,与民航西南地区空管局、西部战区空军参谋部航管处、中国民航飞行学院、民航四川监管局等单位沟通协调,抓住时机开展人工增雨、防雹。在保障安全的前提下,优先保障汛期的防雹作业,保障人民生命及财产安全。

2、下一步,我局将继续按照财政部门相关要求,将绩效自评价结果作为改进预算管理和以后年度编制预算的重要依据,加大对绩效管理有关知识的学习,总结经验,认真做好项目经费预算、管理和使用等工作,建立规范的财政预算绩效运行机制,不断完善绩效评价指标,优化财政资源配置,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率,最大限度的满足各项业务工作要求,为政务服务管理工作提供强有力的支撑和支持。


附件2


专项预算项目绩效评价报告

人影专项工作经费、火箭炮及高炮炮弹购置费

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

珙县气象防灾减灾中心负责人工影响天气工作,按照科学发展观的要求,实现防雹、雨等目的充分发挥气象指挥棒、发令枪的服务保障作用,全力搞好气象服务,人工影响天气,努力做好气象防灾减灾目标要求。

2.项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料

按照实际需求将项目列入年初预算,按照项目工作开展情况按需申报资金。

    3.资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

我单位切实加强项目管理,全面参与项目实施过程监管,形成多环节全过程的监督管理格局,尽早发现问题解决问题。依托网上报销审批系统,守牢资金支出最后一道防线,杜绝不合规支出,避免和减少损失。

为了保障该项目顺利实施,项目主要内容包括:

1)火箭作业车及高炮维护经费

243名炮兵人员劳务费及保险费

312作业点全年运行经费

4)人影办水电、通讯等运行经费

5)人影办指挥人员工作经费及人员经费等

6炮点监控网络费及维护费

7炮点作业对讲机、人影指挥中心通讯费

8完成高炮弹的采购

所有经费均为合理支出。

4.资金分配的原则及考虑因素。(二次分配项目适用)

无资金二次分配情况。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

通过防雹作业遏制风雹天气带来的危害,为珙县工农业生产特别是烤烟生产带来保障通过增雨,对防雾霾天气发挥重要作用。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

制定人工影响天气作业方案,43作业人员进行培训,保障增雨装备运行良好,组织实施人工影响天气作业不低于100发射高炮弹数不低于2300发,完善监测站点设备,通过项目实施达到提高人工增雨作业水平、抗旱救灾能力和数据监测能力等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

4.资金分配的原则及考虑因素。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

根据珙县财政局关于开展2025年财政支出绩效评价工作的通知(珙财函〔202525号)文件要求开展项目绩效评价工作,采用目标管理法、结果比较法等方式方法进行了客观评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目预算资金188.5万元,批复188.5万元。符合资金管理办法等相关规定。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.人影专项工作经费,年初计划共计188.5万元,火箭炮及高炮炮弹购置费,年初预算51.93万元,全部由县财政划拨。

2.资金到位。

资金全年批复为188.5万元,资金到位率100%、到位及时。

3.资金使用。

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,年底无资金结余。

(三)项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

加强绩效运行监控。对项目全过程进行实时动态监管,及时跟踪目标实现程度和预算执行情况,并对全年绩效目标预期完成情况进行综合判断,发现问题及时纠偏,确保绩效目标如期保质实现。同时,将项目评价结果应用于当年的预算动态调整和第二年度的预算编制,形成滚动闭环预算管理。

    (二)项目管理情况。

我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度及珙县气象局财务管理制度。

(三)项目监管情况。

我单位为加强项目管理所采取事前、事中、事后的监管手段、监管程序、监管工作开展效果良好。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

持续推进人影法制化规范化建设。年初聘请湖北随州华欣精密机械有限公司对我县12门人影高炮进行全面检修、维护,完成对12个炮点43名炮兵的管理,全年完成防雹增雨作业118炮次,用弹2424发高炮弹。全年人影指挥高效安全,对防雹、缓解旱情、改善空气质量、降低森林火险等级、助力农业生产等起到了积极的作用。

(二)项目效益情况。

    通过人工影响天气作业,全年无冰雹灾害导致人员伤亡,无地质灾害导致人员伤亡,通过人工增雨,改善空气质量、降低森林火险等级、助力农业生产,服务对象及群众满意度较高。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

规范人影运行机制和业务流程,提升了人影业务服务和安全管理水平,在抗旱减灾、农业生产防灾减灾、促进生态发展等方面做出积极贡献,取得了显著的经济效益和社会效益。

(二)存在的问题。

部门项目支出绩效存在两方面的问题:一是项目开展制度保障程度有待完善;二是资源配置水平和能力有待提高。具体表现为炮点的炮兵文化程度普遍偏低,老龄化程度较高,由于工资低,年轻人不易聘请,培训成本高。炮点房屋等设施陈旧,不利于高炮的保存。高炮老化严重,维修成本很高,一旦损坏将给人影工作的顺利开展带来很大难度。

(三)相关建议。

一是通过培训,提高作业人员作业水平,同时在炮点附近寻找聘请在家务农年轻人员进行培训,降低老炮兵退休后导致的人员缺口;二是申请资金对炮点房屋进行维修或重建。




五部分 附表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表



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