一、基本职能及主要工作
(一)珙县经信商务科技局职能简介。
珙县经信商务科技局是珙县政府综合经济管理部门,其主要职能职责包括工业商贸服务业科技及信息化发展规划、工业商贸服务业经济运行及监测、工业投资和技改投资、重点项目建设、信息化基础设施建设发展、商贸服务业发展、科技发展及创新、电力行业管理、成品油管理、外贸出口,原国有企业改制等工作。接受对口管理的市级部门包括市经济和信息化局、市商务局、市科学技术局、市数字经济发展局、市经济合作和新兴产业局。
(二)珙县经信商务科技局2024年重点工作。
1.抓“开门红”目标。围绕市上下达2024年工业商贸服务业经济发展目标,细化分解,强化落实,努力完成明年一季度工业商贸经济“开门红”指标,并为全年任务完成打好坚实基础。
2.抓项目建设。加快推进红翔建材、朵唯筑美石灰石深加工、新型墙体材料、有色牛金属回收加工、福莱特光伏玻璃、凯达化工现场混装多孔粒状铵油炸药、麟兆LNG、四川丽豪多晶硅等项目建设进度,为2024年珙县工业先稳后升打下基础。
3.抓技改创新。推动珙县华电硝还原剂由液氨改尿素工程项目、瀚海中能209区块压裂返排液达标外排处理技术项目、双三水泥7.5MW纯低温余热电站项目、双三水泥窑尾烟气氮氧化物深度治理改造项目等加快建设,年内达标达产。
4.抓服务企业。当好企业娘家人,积极协调解决全县工业商贸企业在生产和销售中遇到的困难和问题。积极帮助企业争取国家、省、市在节能减排、安全生产技术改造、战略性新兴产业发展、内贸外贸及服务业发展等项目的政策资金支持,及时兑现扶持奖励资金。督促协调相关部门积极为企业减负并为企业服好务,创造一个宽松、健康的经济发展环境。
5.抓企业升规入统。细化部门职责任务,形成部门合力推进规(限)上工业商贸流通企业统计规范化建设,提升统计源头数据质量,做好“五经普”经济支撑。
6.抓促消费稳增长。加快出台《珙县服务业领域助企纾困十条措施》,通过发放惠民消费券、特色场景打造、完善收银系统安装等方面着手,支持零售、餐饮、住宿等行业做大做强,拉动重点限上社消零营业额提升。抓住岁末年初消费力可能井喷的契机,组织一批企业开展促销活动,扩大销售量;同时积极组织限上零售、餐饮企业参与蜀里安逸消费券活动和宜宾惠民消费券活动增长我县零售数据。
7.抓科技创新。鼓励我县各级众创空间、科技园区、产业研究院、企业技术中心发挥其创新创业平台作用,为我县培育更多更好的创新型中小企业。
8.抓要素保障。制定季节性、极端天气预案,强化企业煤、电、油、气、运等生产要素保障协调工作,确保工业商贸企业生产稳定有序。
9.抓实安全环保工作。强化工业商贸企业安全生产,落实“管行业必须管安全”要求,指导督促企业加强安全管理,协同应急管理、消防救援等安全生产监管部门,对经信商贸行业安全生产重点领域开展专项检查,集中开展安全整治,认真落实安全生产管理责任。进一步加强帮扶指导,做好各项政策指引,引导鼓励企业强化环境保护工作力度,助推企业加快实施深度治理。
二、部门预算单位构成
珙县经信商务科技局属一级预算行政单位,下属二级预算单位0个,其中参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。主要包括:珙县商务和服务业发展促进中心、珙县产业促进服务中心、珙县生产力促进中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,珙县经信商务科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1,999.33万元;支出包括:一般公共服务支出647.59万元、科学技术支出1,024万元、社会保障和就业支出55.01万元、卫生健康支出25.91万元、资源勘探工业信息等支出200万元、住房保障支出46.81万元。珙县经信商务科技局2024年收支总预算1,999.33万元,比2023年收支预算总数1789.02万元增加了210.31万元,主要原因是人员经费和项目经费增加。
(一)收入预算情况
珙县经信商务科技局2024年收入预算1,999.33万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1,999.33万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
珙县经信商务科技局2024年支出预算1,999.33万元,其中:基本支出581.79万元,占29%;项目支出1,417.54万元,占71%。
四、财政拨款收支预算情况说明
珙县经信商务科技局2024年财政拨款收支总预算1,999.33万元,比2023年财政拨款收支总预算增加210.31万元,主要原因是人员经费和项目经费增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1,999.33万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出647.59万元、科学技术支出1,024万元、社会保障和就业支出55.01万元、卫生健康支出25.91万元、资源勘探工业信息等支出200万元、住房保障支出46.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
珙县经信商务科技局2024年一般公共预算当年拨款1999.33万元,比2023年预算数1789.02万元增加210.31万元,主要原因是一般公共服务支出减少17.17万元、科学技术支出增加20.4万元、社会保障和就业支出增加3.11万元、卫生健康支出增加1.08万元、资源勘探工业信息等支出增加200万元、住房保障支出增加2.87万元。品迭增加210.29万元(增加的原因主要是对工业企业华电珙县电厂迎峰冬期间电力保供补贴的奖励补助资金增幅较大)。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1999.33万元,占100%;一般公共服务支出647.59万元,占32.4%、科学技术支出1,024万元,占51.2%、社会保障和就业支出55.01万元,占2.75%、卫生健康支出25.91万元,占1.3%、资源勘探工业信息等支出200万元,占10%、住房保障支出46.81万元,占2.3%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)商务事务(款)行政运行(项)2024年预算数为 378.49万元,主要用于:保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和乡村振兴工作驻村干部工作补贴等。
2.一般公共服务(类)商务事务(款)事业运行(项)2024年预算数为179.11万元,主要用于:保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和乡村振兴工作驻村干部工作补贴等。
3.一般公共服务(类)商务事务(款)其他商贸事务支出(项)2024年预算数为90万元,主要用于:工业商贸企业、服务业企业统计工作。
4.科学技术支持(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2024年预算数为1024万元,主要用于:主要用于对工业、商贸服务业、科技企业、信息化企业经济目标考核及政策扶持奖补、科技特派员补助等。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为55.01万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为10.05万元,主要用于:指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为8.16万元,主要用于:指下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为5.60万元,主要用于:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算数为2.1万元,主要用于:机关及管理事业单位用于集中缴纳定额医疗补助。
10.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)2024年预算数为200万元,主要用于:华电珙县电厂迎峰冬期间电力保供补贴。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为46.81万元,主要用于:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
珙县经信商务科技局2024年一般公共预算基本支出581.79万元,其中:
人员经费524.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费57.37万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
珙县经信商务科技局2024年“三公”经费财政拨款预算数13.5万元,其中:公务接待费4.9万元,公务用车购置及运行维护费8.6万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
(一)公务接待费较2023年预算主要原因我部门认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求,坚持厉行节约,严格控制接待规模及接待标准。
2024年公务接待费计划用于工业经济、商贸经济发展和科技、信息化建设等与省市相关部门、企业工作联系、执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降0.69%。主要原因是厉行节约,减少浪费。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费8.6万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障用于1辆公务用车运行燃油、维修、保险等方面支出,主要保障工业、商务流通及服务业、科技工作、信息化建设及原国有企业改制等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
珙县经信商务科技局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
珙县经信商务科技局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,珙县经济商务信息化和科学技术局和下属珙县商务和服务业发展促进中心、珙县产业促进服务中心、珙县生产力促进中心等3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为57.37万元,比2023年预算增加4.16万元,增长7.8%。主要原因是工业、商贸、科技工作运行需要。
(二)政府采购情况
珙县经信商务科技局2024年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年底,珙县经信商务科技局所属各预算单位共有车辆1辆(车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致),其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆(若没有的请填写0辆)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2024年珙县经信商务科技局对100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中有0个项目,因项目内容涉密(敏感),不予主动公开。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类) 商贸事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指局机关及下属事业单位开展用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指局机关及下属事业单位开展工业、商贸经济及通讯发展、信息化管理等管理工作的项目支出。
6.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指局机关及下属事业单位开展科技创新、科技扶贫、科技高新产业推广等管理工作的项目支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指局机关离退休人员的支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保 险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
14. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
15.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:表0.封面
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.预算项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表




川公网安备 51152602000004号